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[ 索引号 ] 11500111778470425Q/2023-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区珠溪镇 [ 发布日期 ] 2023-10-17
[ 成文日期 ] 2023-10-17 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111778470425Q/2023-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区珠溪镇
[ 发布日期 ] 2023-10-17
[ 成文日期 ] 2023-10-17
[ 有效性 ]

重庆市大足区珠溪镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

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重庆市大足区珠溪镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

珠溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个,各办事机构的职能职责是:

1、党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设,督察督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作,负责承办政协有关具体工作。

2、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4、平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5、规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6、财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7、应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产日常监督工作。

8、党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9、人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10、综合行政执法办公室:负责集中行使平级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农村水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

珠溪镇人民政府下属7个事业单位,均为公益一类事业单位,机构规格均为正科级。其主要职责任务是:

重庆市大足区珠溪镇农业服务中心:承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

重庆市大足区珠溪镇文化服务中心:承担文化方面事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇劳动就业和社会保障服务所:承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇退役军人服务站:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇综合执法大队:承担辖区内综合行政执法的相关工作。

重庆市大足区珠溪镇产业发展服务中心:为产业发展提供服务,加大培育特色产业。

重庆市大足区珠溪镇村镇建设服务中心:承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

(二)机构设置

珠溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个,分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群办公室、人大办公室和综合行政执法办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位有7个,分别是:重庆市大足区珠溪镇农业服务中心、重庆市大足区珠溪镇文化服务中心、重庆市大足区珠溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区珠溪镇退役军人服务站、重庆市大足区珠溪镇综合执法大队、重庆市大足区珠溪镇产业发展服务中心和重庆市大足区珠溪镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,241.39万元,支出总计5,241.39万元。收支较上年决算数减少3,701.58万元,下降41.4%,主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收支和基金预算收支较上年同期大幅度降低。

2.收入情况。2022年度收入合计5,241.39万元,较上年决算数减少3,701.58万元,下降41.4%,主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收入和基金预算收入较上年同期大幅度降低。其中:财政拨款收入5,241.39万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,241.39万元,较上年决算减少3,701.58万元,下降41.4%,主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款支出和基金预算支出较上年同期大幅度降低。其中:基本支出2,178.53万元,占41.6%;项目支出3,062.86万元,占58.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年同期持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,241.39万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少3,701.58万元,下降41.4%。主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收支和基金预算收支较上年同期大幅度降低。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,745.04万元,较上年决算数减少1,919.65万元,下降28.8%。主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收入降低。较年初预算数增加1,167.31万元,增长32.6%。主要原因是年初未预算工程项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,745.04万元,较上年决算数减少1,919.65万元,下降28.8%。主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款支出降低。较年初预算数增加1,167.31万元,增长32.6%。主要原因是年初未预算工程项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年同期持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,206.55万元,占25.4%,较年初预算数减少114.69万元,下降8.7%,主要原因是开源节流,行政运行支出减少。

(2)文化旅游体育与传媒支出96.76万元,占2%,较年初预算数减少1.54万元,下降1.6%,主要原因是人员减少,人员经费支出减少。

(3)社会保障与就业支出573.86万元,占12.1%,较年初预算数增加111.55万元,增长24.1%,主要原因是死亡抚恤,其他优抚支出,临时救助支出增加。

(4)卫生健康支出137.73万元,占2.9%,较年初预算数增加58.10万元,增长73%,主要原因是疫情防控支出增加。

(5)节能环保支出1.80万元,占0%,较年初预算数增加1.80万元,增长100%,主要原因是用于自然保护地1.80万元。

(6)城乡社区支出513.31万元,占10.8%,较年初预算数增加446.33万元,增长666.4%,主要原因是修建城乡公共基础设施,其他城乡社区公共设施支出增加。

(7)农林水支出1,403.53万元,占29.6%,较年初预算数增加266.14万元,增长23.4%,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加为627.88万元。

(8)交通运输支出701.01万元,占14.8%,较年初预算数增加370.94万元,增长112.4%,主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出464.47万元,较预算有所增加。

(9)住房保障支出97.50万元,占2.1%,较年初预算数增加17.50万元,增长21.9%,主要原因是农村危房改造支出增加17.5万元。

(10)灾害防治及应急管理支出12.99万元,占0.3%,较年初预算数增加12.99万元,增长100%,主要是用于地质灾害防治。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,178.53万元。其中:人员经费1,698.14万元,较上年决算数增加9.79万元,增长0.6%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、职业年金、退休人员健康疗养费和医保垫底资金等。公用经费480.38万元,较上年决算数增加164.71万元,增长52.2%,主要原因是工会经费增加,用于工会阵地建设。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费和办公设备购置费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入496.35万元,较上年决算数减少1,781.93万元,下降78.2%,主要原因是减少了四好农村公路和水库后扶项目收入。本年支出496.35万元,较上年决算数减少1,781.93万元,下降78.2%,主要原因是减少了四好农村公路和水库后扶项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计30.56万元,较年初预算数减少7.44万元,下降19.6%,主要原因是年初预算数是参考上年预估数编制而成。较上年支出数减少1.02万元,下降3.2%,主要原因是本单位在干部群众中树立过紧日子思想,厉行勤俭节约办事的原则,所以在上年基础上下降3.2%。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费12.97万元,主要用于7辆公务车的油费、保险费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少7.03万元,下降35.2%,主要原因是预算估计较多。较上年支出数减少0.11万元,下降0.8%,主要原因是厉行节约,节减开支。

公务接待费17.59万元,主要用于接待上级部门检查工作用餐和招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少0.41万元,下降2.3%,主要原因是控制用餐成本有成效。较上年支出数减少0.91万元,下降4.9%,主要原因是伙食团管理人员精打细算,控制用餐成本有成效。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待382批次2,502人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费70.31元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.40万元,较上年决算数减少7.08万元,下降48.9%,主要原因是疫情防控,增加线上会议次数,减少会议成本。本年度培训费支出5.99万元,较上年决算数增加3.32万元,增长124.3%,主要原因是培训项目增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出377.78万元,主要用于开支办公费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加62.11万元,增长19.7%,主要原因是其他商品和服务支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额10.72万元,其中:政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.72万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、办公设备、家具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和115个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评115项,涉及资金3062.86万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)公开范围。

本单位此次公开范围包括部门整体绩效自评表和2个一般性二级项目绩效自评表。

(2)公开内容。

?????以上项目绩效自评表以附件形式附后。

2.关于绩效自评结果的说明。

本单位老党员生活补贴以及旧房整治项目绩效自评结果较好,自评结果通过网站进行公开。此次绩效自评给本单位今后项目绩效自评提供了参考,今后本单位的其他项目基本都采取此种方法进行自评,在今后的预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果。

(三)重点绩效评价结果。

本部门2022年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

胡青神 023-43580031


收入支出决算总表








公开01表
公开部门:重庆市大足区珠溪镇人民政府
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 4,745.04 一、一般公共服务支出 1,206.55
二、政府性基金预算财政拨款收入 496.35 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出 96.76
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 690.05


九、卫生健康支出 137.73


十、节能环保支出 1.80


十一、城乡社区支出 893.47


十二、农林水支出 1,403.53


十三、交通运输支出 701.01


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 97.50


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出 12.99


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 5,241.39 本年支出合计 5,241.39
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 5,241.39 总计 5,241.39







收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区珠溪镇人民政府






单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 5,241.39 5,241.39





201 一般公共服务支出 1,206.54 1,206.54





20101 人大事务 18.73 18.73





2010108 代表工作 18.73 18.73





20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,070.85 1,070.85





2010301 行政运行 959.91 959.91





2010302 一般行政管理事务 24.44 24.44





2010350 事业运行 86.50 86.50





20104 发展与改革事务 79.61 79.61





2010450 事业运行 79.61 79.61





20132 组织事务 21.74 21.74





2013202 一般行政管理事务 21.74 21.74





20136 其他共产党事务支出 15.61 15.61





2013699 其他共产党事务支出 15.61 15.61





207 文化旅游体育与传媒支出 96.76 96.76





20701 文化和旅游 92.98 92.98





2070109 群众文化 89.48 89.48





2070199 其他文化和旅游支出 3.50 3.50





20702 文物 3.78 3.78





2070204 文物保护 3.78 3.78





208 社会保障和就业支出 690.04 690.04





20801 人力资源和社会保障管理事务 83.79 83.79





2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 83.79 83.79





20805 行政事业单位养老支出 319.64 319.64





2080501 行政单位离退休 5.47 5.47





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.98 126.98





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.99 63.99





2080599 其他行政事业单位养老支出 123.20 123.20





20808 抚恤 31.67 31.67





2080801 死亡抚恤 17.44 17.44





2080899 其他优抚支出 14.23 14.23





20810 社会福利 46.78 46.78





2081002 老年福利 46.78 46.78





20820 临时救助 49.76 49.76





2082001 临时救助支出 49.76 49.76





20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 116.19 116.19





2082201 移民补助 116.19 116.19





20828 退役军人管理事务 40.21 40.21





2082850 事业运行 40.21 40.21





20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00





2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00





210 卫生健康支出 137.73 137.73





21004 公共卫生 34.97 34.97





2100410 突发公共卫生事件应急处理 34.97 34.97





21011 行政事业单位医疗 90.89 90.89





2101101 行政单位医疗 40.74 40.74





2101102 事业单位医疗 37.19 37.19





2101103 公务员医疗补助 5.28 5.28





2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.68 7.68





21013 医疗救助 11.87 11.87





2101399 其他医疗救助支出 11.87 11.87





211 节能环保支出 1.80 1.80





21104 自然生态保护 1.80 1.80





2110406 自然保护地 1.80 1.80





212 城乡社区支出 893.48 893.48





21201 城乡社区管理事务 66.74 66.74





2120199 其他城乡社区管理事务支出 66.74 66.74





21203 城乡社区公共设施 226.00 226.00





2120399 其他城乡社区公共设施支出 226.00 226.00





21205 城乡社区环境卫生 84.88 84.88





2120501 城乡社区环境卫生 84.88 84.88





21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 380.16 380.16





2120803 城市建设支出 155.55 155.55





2120804 农村基础设施建设支出 112.25 112.25





2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 112.36 112.36





21299 其他城乡社区支出 135.70 135.70





2129999 其他城乡社区支出 135.70 135.70





213 农林水支出 1,403.53 1,403.53





21301 农业农村 307.32 307.32





2130104 事业运行 262.32 262.32





2130106 科技转化与推广服务 45.00 45.00





21302 林业和草原 11.87 11.87





2130299 其他林业和草原支出 11.87 11.87





21303 水利 8.00 8.00





2130306 水利工程运行与维护 8.00 8.00





21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 81.82 81.82





2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 81.82 81.82





21307 农村综合改革 994.52 994.52





2130701 对村级公益事业建设的补助 316.64 316.64





2130705 对村民委员会和村党支部的补助 627.88 627.88





2130706 对村集体经济组织的补助 50.00 50.00





214 交通运输支出 701.01 701.01





21401 公路水路运输 129.74 129.74





2140104 公路建设 121.34 121.34





2140106 公路养护 8.40 8.40





21406 车辆购置税支出 571.27 571.27





2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 464.47 464.47





2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 106.80 106.80





221 住房保障支出 97.50 97.50





22101 保障性安居工程支出 17.50 17.50





2210105 农村危房改造 17.50 17.50





22102 住房改革支出 80.00 80.00





2210201 住房公积金 80.00 80.00





224 灾害防治及应急管理支出 12.99 12.99





22406 自然灾害防治 10.29 10.29





2240601 地质灾害防治 10.29 10.29





22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2.40 2.40





2240703 自然灾害救灾补助 2.40 2.40





22499 其他灾害防治及应急管理支出 0.30 0.30





2249999 其他灾害防治及应急管理支出 0.30 0.30










支出决算表























公开03表
公开部门:重庆市大足区珠溪镇人民政府




单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 5,241.39 2,178.53 3,062.86


201 一般公共服务支出 1,206.54 1,126.02 80.52


20101 人大事务 18.73
18.73


2010108 代表工作 18.73
18.73


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,070.85 1,046.41 24.44


2010301 行政运行 959.91 959.91



2010302 一般行政管理事务 24.44
24.44


2010350 事业运行 86.50 86.50



20104 发展与改革事务 79.61 79.61



2010450 事业运行 79.61 79.61



20132 组织事务 21.74
21.74


2013202 一般行政管理事务 21.74
21.74


20136 其他共产党事务支出 15.61
15.61


2013699 其他共产党事务支出 15.61
15.61


207 文化旅游体育与传媒支出 96.76 89.48 7.28


20701 文化和旅游 92.98 89.48 3.50


2070109 群众文化 89.48 89.48



2070199 其他文化和旅游支出 3.50
3.50


20702 文物 3.78
3.78


2070204 文物保护 3.78
3.78


208 社会保障和就业支出 690.04 463.08 226.96


20801 人力资源和社会保障管理事务 83.79 83.79



2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 83.79 83.79



20805 行政事业单位养老支出 319.64 319.64



2080501 行政单位离退休 5.47 5.47



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.98 126.98



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.99 63.99



2080599 其他行政事业单位养老支出 123.20 123.20



20808 抚恤 31.67 17.44 14.23


2080801 死亡抚恤 17.44 17.44



2080899 其他优抚支出 14.23
14.23


20810 社会福利 46.78
46.78


2081002 老年福利 46.78
46.78


20820 临时救助 49.76
49.76


2082001 临时救助支出 49.76
49.76


20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 116.19
116.19


2082201 移民补助 116.19
116.19


20828 退役军人管理事务 40.21 40.21



2082850 事业运行 40.21 40.21



20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00



2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00



210 卫生健康支出 137.73 90.89 46.84


21004 公共卫生 34.97
34.97


2100410 突发公共卫生事件应急处理 34.97
34.97


21011 行政事业单位医疗 90.89 90.89



2101101 行政单位医疗 40.74 40.74



2101102 事业单位医疗 37.19 37.19



2101103 公务员医疗补助 5.28 5.28



2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.68 7.68



21013 医疗救助 11.87
11.87


2101399 其他医疗救助支出 11.87
11.87


211 节能环保支出 1.80
1.80


21104 自然生态保护 1.80
1.80


2110406 自然保护地 1.80
1.80


212 城乡社区支出 893.48 66.74 826.74


21201 城乡社区管理事务 66.74 66.74



2120199 其他城乡社区管理事务支出 66.74 66.74



21203 城乡社区公共设施 226.00
226.00


2120399 其他城乡社区公共设施支出 226.00
226.00


21205 城乡社区环境卫生 84.88
84.88


2120501 城乡社区环境卫生 84.88
84.88


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 380.16
380.16


2120803 城市建设支出 155.55
155.55


2120804 农村基础设施建设支出 112.25
112.25


2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 112.36
112.36


21299 其他城乡社区支出 135.70
135.70


2129999 其他城乡社区支出 135.70
135.70


213 农林水支出 1,403.53 262.32 1,141.21


21301 农业农村 307.32 262.32 45.00


2130104 事业运行 262.32 262.32



2130106 科技转化与推广服务 45.00
45.00


21302 林业和草原 11.87
11.87


2130299 其他林业和草原支出 11.87
11.87


21303 水利 8.00
8.00


2130306 水利工程运行与维护 8.00
8.00


21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 81.82
81.82


2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 81.82
81.82


21307 农村综合改革 994.52
994.52


2130701 对村级公益事业建设的补助 316.64
316.64


2130705 对村民委员会和村党支部的补助 627.88
627.88


2130706 对村集体经济组织的补助 50.00
50.00


214 交通运输支出 701.01
701.01


21401 公路水路运输 129.74
129.74


2140104 公路建设 121.34
121.34


2140106 公路养护 8.40
8.40


21406 车辆购置税支出 571.27
571.27


2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 464.47
464.47


2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 106.80
106.80


221 住房保障支出 97.50 80.00 17.50


22101 保障性安居工程支出 17.50
17.50


2210105 农村危房改造 17.50
17.50


22102 住房改革支出 80.00 80.00



2210201 住房公积金 80.00 80.00



224 灾害防治及应急管理支出 12.99
12.99


22406 自然灾害防治 10.29
10.29


2240601 地质灾害防治 10.29
10.29


22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2.40
2.40


2240703 自然灾害救灾补助 2.40
2.40


22499 其他灾害防治及应急管理支出 0.30
0.30


2249999 其他灾害防治及应急管理支出 0.30
0.30






财政拨款收入支出决算总表








公开04表
公开部门:重庆市大足区珠溪镇人民政府



单位:万元
收???? 入 支???? 出
项??? 目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 4,745.04 一、一般公共服务支出 1,206.55 1,206.55

二、政府性基金预算财政拨款 496.35 二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出 96.76 96.76



八、社会保障和就业支出 690.05 573.86 116.19


九、卫生健康支出 137.73 137.73



十、节能环保支出 1.80 1.80



十一、城乡社区支出 893.47 513.31 380.16


十二、农林水支出 1,403.53 1,403.53



十三、交通运输支出 701.01 701.01



十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 97.50 97.50



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出 12.99 12.99



二十三、其他支出



本年收入合计 5,241.39 二十四、债务还本支出



年初财政拨款结转和结余
二十五、债务付息支出



一、一般公共预算财政拨款
二十六、抗疫特别国债安排的支出



二、政府性基金预算财政拨款
本年支出合计 5,241.39 4,745.04 496.35
三、国有资本经营预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



总计 5,241.39 总计 5,241.39 4,745.04 496.35





一般公共预算财政拨款支出决算表













公开05表
公开部门:重庆市大足区珠溪镇人民政府
单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 4,745.04 2,178.53 2,566.51
201 一般公共服务支出 1,206.54 1,126.02 80.52
20101 人大事务 18.73
18.73
2010108 代表工作 18.73
18.73
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,070.85 1,046.41 24.44
2010301 行政运行 959.91 959.91
2010302 一般行政管理事务 24.44
24.44
2010350 事业运行 86.50 86.50
20104 发展与改革事务 79.61 79.61
2010450 事业运行 79.61 79.61
20132 组织事务 21.74
21.74
2013202 一般行政管理事务 21.74
21.74
20136 其他共产党事务支出 15.61
15.61
2013699 其他共产党事务支出 15.61
15.61
207 文化旅游体育与传媒支出 96.76 89.48 7.28
20701 文化和旅游 92.98 89.48 3.50
2070109 群众文化 89.48 89.48
2070199 其他文化和旅游支出 3.50
3.50
20702 文物 3.78
3.78
2070204 文物保护 3.78
3.78
208 社会保障和就业支出 573.85 463.08 110.77
20801 人力资源和社会保障管理事务 83.79 83.79
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 83.79 83.79
20805 行政事业单位养老支出 319.64 319.64
2080501 行政单位离退休 5.47 5.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.98 126.98
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.99 63.99
2080599 其他行政事业单位养老支出 123.20 123.20
20808 抚恤 31.67 17.44 14.23
2080801 死亡抚恤 17.44 17.44
2080899 其他优抚支出 14.23
14.23
20810 社会福利 46.78
46.78
2081002 老年福利 46.78
46.78
20820 临时救助 49.76
49.76
2082001 临时救助支出 49.76
49.76
20828 退役军人管理事务 40.21 40.21
2082850 事业运行 40.21 40.21
20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00
2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00
210 卫生健康支出 137.73 90.89 46.84
21004 公共卫生 34.97
34.97
2100410 突发公共卫生事件应急处理 34.97
34.97
21011 行政事业单位医疗 90.89 90.89
2101101 行政单位医疗 40.74 40.74
2101102 事业单位医疗 37.19 37.19
2101103 公务员医疗补助 5.28 5.28
2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.68 7.68
21013 医疗救助 11.87
11.87
2101399 其他医疗救助支出 11.87
11.87
211 节能环保支出 1.80
1.80
21104 自然生态保护 1.80
1.80
2110406 自然保护地 1.80
1.80
212 城乡社区支出 513.32 66.74 446.58
21201 城乡社区管理事务 66.74 66.74
2120199 其他城乡社区管理事务支出 66.74 66.74
21203 城乡社区公共设施 226.00
226.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 226.00
226.00
21205 城乡社区环境卫生 84.88
84.88
2120501 城乡社区环境卫生 84.88
84.88
21299 其他城乡社区支出 135.70
135.70
2129999 其他城乡社区支出 135.70
135.70
213 农林水支出 1,403.53 262.32 1,141.21
21301 农业农村 307.32 262.32 45.00
2130104 事业运行 262.32 262.32
2130106 科技转化与推广服务 45.00
45.00
21302 林业和草原 11.87
11.87
2130299 其他林业和草原支出 11.87
11.87
21303 水利 8.00
8.00
2130306 水利工程运行与维护 8.00
8.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 81.82
81.82
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 81.82
81.82
21307 农村综合改革 994.52
994.52
2130701 对村级公益事业建设的补助 316.64
316.64
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 627.88
627.88
2130706 对村集体经济组织的补助 50.00
50.00
214 交通运输支出 701.01
701.01
21401 公路水路运输 129.74
129.74
2140104 公路建设 121.34
121.34
2140106 公路养护 8.40
8.40
21406 车辆购置税支出 571.27
571.27
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 464.47
464.47
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 106.80
106.80
221 住房保障支出 97.50 80.00 17.50
22101 保障性安居工程支出 17.50
17.50
2210105 农村危房改造 17.50
17.50
22102 住房改革支出 80.00 80.00
2210201 住房公积金 80.00 80.00
224 灾害防治及应急管理支出 12.99
12.99
22406 自然灾害防治 10.29
10.29
2240601 地质灾害防治 10.29
10.29
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2.40
2.40
2240703 自然灾害救灾补助 2.40
2.40
22499 其他灾害防治及应急管理支出 0.30
0.30
2249999 其他灾害防治及应急管理支出 0.30
0.30






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市大足区珠溪镇人民政府





单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 1,545.63 302 商品和服务支出 467.70 310 资本性支出 12.69
30101 基本工资 355.54 30201 办公费 58.95 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 183.86 30202 印刷费 0.58 31002 办公设备购置 12.69
30103 奖金 207.73 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费 63.01 30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 371.64 30205 水费 12.54 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 126.98 30206 电费 14.92 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 63.99 30207 邮电费 17.81 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 77.93 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 2.00 30211 差旅费 52.94 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 80.00 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 12.96 30213 维修(护)费 26.14 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费 0.69 31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 152.51 30215 会议费 4.40 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 5.99 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 16.51 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金 17.44 30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 122.69 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 18.72 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 11.20 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 56.82 31299 其他对企业补助
30309 奖励金 0.75 30229 福利费 9.95 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 12.67 39907 国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 31.10 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他个人和家庭的补助支出 0.43 30240 税金及附加费用
39909 经常性赠与



30299 其他商品和服务支出 126.98 39910 资本性赠与



307 债务利息及费用支出
39999 其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 1,698.14 公用经费合计 480.38






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











































公开07表
公开部门:重庆市大足区珠溪镇人民政府




单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
496.35 496.35
496.35
208 社会保障和就业支出
116.19 116.19
116.19
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出
116.19 116.19
116.19
2082201 移民补助
116.19 116.19
116.19
212 城乡社区支出
380.16 380.16
380.16
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出
380.16 380.16
380.16
2120803 城市建设支出
155.55 155.55
155.55
2120804 农村基础设施建设支出
112.25 112.25
112.25
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
112.36 112.36
112.36





国有资本经营预算财政拨款支出决算表



























公开08表
公开部门:重庆市大足区珠溪镇人民政府
单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计









机构运行信息表



















公开09表
公开部门:重庆市大足区珠溪镇人民政府



单位:万元
项? 目 年初预算数 全年预算数 决算数 项? 目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 377.78
(一)支出合计 38.00 30.56 30.56 (一)行政单位 377.78
1.因公出国(境)费


(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 20.00 12.97 12.97 五、资产信息
(1)公务用车购置费


(一)车辆数合计(辆) 7
(2)公务用车运行维护费 20.00 12.97 12.97 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 18.00 17.59 17.59 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 17.59 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车 2
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车 5
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)
4.公务用车保有量(辆) 7 六、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个) 382 (一)政府采购支出合计 10.72
其中:外事接待批次(个)
1.政府采购货物支出 10.72
6.国内公务接待人次(人) 2,502 2.政府采购工程支出
其中:外事接待人次(人)
3.政府采购服务支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
(二)政府采购授予中小企业合同金额 10.72
8.国(境)外公务接待人次(人)
其中:授予小微企业合同金额 10.72
二、会议费 7.40

三、培训费 5.99



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附件下载:

910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府_50011122T000002288218-农村旧房整治提升绩效自评表.xls
910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府_50011122T000002411634-老党员生活补贴绩效自评表.xls
910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府_50011100022P000112-珠溪镇整体自评绩效自评表.xls
重庆市大足区珠溪镇人民政府决算公开.xls

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