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[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2022-00040 [ 发文字号 ] 白头
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2022-00040
[ 发文字号 ] 白头
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 2021年度部门决算情况说明

?

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

龙岗街道党工委和办事处设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等10个党政内设机构,下设直属7个事业单位,包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心、农业服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括办事处机关、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队、村居建设服务中心、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计11,968.18万元,支出总计11,968.18万元。收支较上年决算数增加3,801.28万元、增长46.5%,主要原因是2021年专项资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计11,968.18万元,较上年决算数增加3,801.28万元,增长46.5%,主要原因是2021年项目资金增加。其中:财政拨款收入11,968.17万元。

3.支出情况。2021年度支出合计11,968.18万元,较上年决算数增加3,801.28万元,增长46.5%,主要原因是2021年专项资金增加。其中:基本支出2,744.70万元,占22.9%;项目支出9,223.48万元,占77.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11,968.18万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3,801.28万元,增长46.5%。主要原因是2021年专项资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,691.83万元,较上年决算数增加2,955.67万元,增长51.5%,主要原因是2021年专项资金增加。较年初预算数增加5,446.40万元,增长167.8%,主要原因是2021年专项资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,691.83万元,较上年决算数增加2,955.67万元,增长51.5%,主要原因是2021年专项资金增加。较年初预算数增加5,446.40万元,增长167.8%,主要原因是2021年专项资金增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,598.97万元,占18.4%,较年初预算数增加282.40万元,增长21.4%,主要原因是人员经费增加。

(2)国防支出4.94万元,占0.1%,较年初预算数增加4.94万元,主要原因是武装工作支出增加。

(3)公共安全支出8.79万元,占0.1%,较年初预算数增加8.79万元,主要原因是维稳支出增加。

(4)文化旅游体育与传媒支出103.13万元,占1.2%,较年初预算数减少36.52万元,下降26.2%,主要原因是人员减少。

(5)社会保障与就业支出867.84万元,占10%,较年初预算数增加331.92万元,增长61.9%,主要原因是人员增加。

(6)卫生健康支出211.12万元,占2.4%,较年初预算数增加105.11万元,增长99.2%,主要原因是项目经费增加。

(7)节能环保支出103.03万元,占1.2%,较年初预算数增加103.03万元,主要原因是节能环保支出增加。

(8)城乡社区支出2,196.30万元,占25.3%,较年初预算数增加2,021.05万元,增长1152.91%,主要原因是项目支出增加。

(9)农林水支出1,338.59万元,占15.4%,较年初预算数增加473.04万元,增长54.65%,主要原因是项目支出增加。

(10)交通运输支出487.76万元,占5.6%,较年初预算数增加487.76万元,主要原因是项目支出增加。

(11)自然资源海洋气象等支出17.40万元,占0.2%,较年初预算数增加17.40万元,主要原因是项目支出增加。

(12)住房保障支出1,745.78万元,占20.1%,较年初预算数增加1,639.31万元,增长1539.7%,主要原因是项目支出增加。

(13)灾害防治及应急管理支出8.20万元,占0.1%,较年初预算数增加8.20万元,主要原因是灾害防治增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,744.70万元。其中:人员经费2,435.34万元,较上年决算数增加112.29万元,增长4.8%,主要原因是目标目标考核奖提高,正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费309.36万元,较上年决算数增加57.03万元,增长22.6%。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入3,276.34万元,较上年决算数增加845.61万元,增长34.8%,主要原因是项目资金增加。本年支出3,276.34万元,较上年决算数增加845.61万元,增长34.8%,主要原因是项目资金增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计33.68万元,较年初预算数增加2.28万元,增长7.3%,主要原因是年终决算调账。较上年支出数减少0.08万元,下降0.2%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,规范和控制公务接待、公务用车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公车购置支出。

公务车运行维护费19.88万元,主要用于公务用车和垃圾清运。费用支出较年初预算数增加3.88万元,增长24.3%,主要原因是公务巡查次数增加,公车使用频率增加。较上年支出数减少0.05万元,下降0.3%,主要原因是控制公务用车。

公务接待费13.80万元,主要用于接待上级工作用餐。费用支出较年初预算数减少1.60万元,下降10.4%,主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少0.03万元,下降0.2%,主要原因是严格控制公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待270批次1,500人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费92.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.55万元,较上年决算数减少0.18万元,下降2.3%,主要原因是减少会议召开。本年度培训费支出18.19万元,较上年决算数增加15.22万元,增长512.5%,主要原因是年终调账。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出309.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加187.89万元,增长154.7%,主要原因是人员增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生工程类政府采购事项。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位以填报自评表形式对部门整体和城镇老旧小区改造--龙岗翠屏、北禅项目开展了绩效自评,涉及资金373.28万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年部门整体绩效目标自评表









单位名称

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位负责人及电话



主管部门

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

实施单位

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处


资金情况(万元)


年初预算资金总额(万元)

实际投入资金额(万元)

产生差异的原因


合计

32,454,264.80

119,681,772.15



其中:财政拨款

32,454,265.80

119,681,773.15



其他资金








年度目标(年初)

年度总体目标完成情况


1、积极落实市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作,助推各项工作保质保量完成。 ????????????????????????????????????????????????????????????????2、优化支出结构调整,促进民生改善。
3、强化财政资金监督检查,极高资金效益。
4、确保街道办事处和各村社区工作的正常运转。

1.严格执行年度预算,按时按质完成各项工作。
2.严格监督行政审批以及政府采购工作。
3.预防腐败、加强依法行政和财政资金管理等工作。
4.加强风险管控,规范财务管理。
5.促进机关干部队伍建设。





三级指标

指标权重

计量单位

指标值

全年实际完成值

产生差异的原因及改进措施

预算完成率

5%

%

≥100%

100


安全生产大排查、大执法、大整治工作

5%

整改率

≥100%

100


保障村社区经费及机关、社区工作经费

5%


≥100%

100


平安维稳局面

10%


定性

可控


疫情防控成效

10%


定性

显著


政务信息公开性

5%


定性


资金使用合规性、资产管理安全

30%


定性


保障日常工作开支。村社区综合治理及创文、创卫、创森工作达标;民生服务及社会救助、帮扶等项工作落到实处;民生及社区建设、党建等达到预期目标

30%


定性

完成良好


?

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

城镇老旧小区改造--龙岗翠屏、北禅

联系人及电话


主管部门

区住建委

实施单位

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

373.28

总量

373.28

100%

其中:上级财政资金

373.28

其中:上级财政资金

373.28

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

修缮改造房屋公共区域,更新完善小区基础设施及配套服务

全面完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

验收合格率

100%

100%

100%


管好财力,用好资金,经费控制在年度预算范围内

年度预算

等于年度预算

完成


服务对象满意度

≧85%

85%

完成







说明

无。

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效评价报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

从自评结果看,本单位完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

未委托第三方对本单位部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43721213。

?


封面代码



公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处


2021年度 ?????????单位:万元

单位名称

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位负责人

聂川

财务负责人

李益强

填表人

张琼月

电话号码(区号)

023

电话号码

43721213

分机号


单位地址

重庆市大足区龙岗街道一环北路西段12号

组织机构代码(各级技术监督局核发)

74747620X

邮政编码

402360

财政预算代码

277

单位预算级次

一级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

大足区

单位基本性质

其他单位

单位执行会计制度

政府会计准则制度

预算管理级次

乡镇级

隶属关系

大足区

部门标识代码

365体育网址办公厅

国民经济行业分类

国家机构

新报因素

连续上报

上年代码

74747620X6

报表类型

乡镇汇总录入表

备用码


统一社会信用代码


备用码一

1150011174747620XL

备用码二


事业单位改革分类


?

收入支出决算总表





公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处



公开01表

2021年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

8,691.83

一、一般公共服务支出

1,598.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

3,276.34

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

4.94

四、上级补助收入


四、公共安全支出

8.79

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

103.13

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

891.85



九、卫生健康支出

211.12



十、节能环保支出

103.03



十一、城乡社区支出

3,394.31



十二、农林水支出

1,338.59



十三、交通运输支出

487.76



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

17.40



十九、住房保障支出

1,745.78



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

8.20



二十三、其他支出

2,054.32



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

11,968.18

本年支出合计

11,968.18

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

11,968.18

总计

11,968.18

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

?

收入决算表












公开02表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

2021年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

11,968.18

11,968.18

201

一般公共服务支出

1,598.98

1,598.98

20101

人大事务

41.90

41.90

2010104

人大会议

25.38

25.38

2010108

代表工作

16.52

16.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,342.95

1,342.95

2010301

行政运行

1,054.42

1,054.42

2010302

一般行政管理事务

121.92

121.92

2010308

信访事务

20.60

20.60

2010350

事业运行

141.01

141.01

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

20105

统计信息事务

62.97

62.97

2010507

专项普查活动

62.97

62.97

20106

财政事务

4.00

4.00

2010602

一般行政管理事务

4.00

4.00

20113

商贸事务

1.00

1.00

2011308

招商引资

1.00

1.00

20129

群众团体事务

6.00

6.00

2012999

其他群众团体事务支出

6.00

6.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.00

6.00

2013105

专项业务

6.00

6.00

20132

组织事务

0.48

0.48

2013202

一般行政管理事务

0.38

0.38

2013299

其他组织事务支出

0.10

0.10

20133

宣传事务

0.43

0.43

2013302

一般行政管理事务

0.43

0.43

20136

其他共产党事务支出

47.58

47.58

2013699

其他共产党事务支出

47.58

47.58

20199

其他一般公共服务支出

85.67

85.67

2019999

其他一般公共服务支出

85.67

85.67

203

国防支出

4.94

4.94

20306

国防动员

4.94

4.94

2030607

民兵

4.94

4.94

204

公共安全支出

8.79

8.79

20402

公安

6.79

6.79

2040299

其他公安支出

6.79

6.79

20406

司法

2.00

2.00

2040605

普法宣传

2.00

2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

103.13

103.13

20701

文化和旅游

103.13

103.13

2070109

群众文化

99.50

99.50

2070199

其他文化和旅游支出

3.63

3.63

208

社会保障和就业支出

891.83

891.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

158.29

158.29

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

158.29

158.29

20802

民政管理事务

20.70

20.70

2080208

基层政权建设和社区治理

2.00

2.00

2080299

其他民政管理事务支出

18.70

18.70

20805

行政事业单位养老支出

423.15

423.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.01

171.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

97.39

97.39

2080599

其他行政事业单位养老支出

154.75

154.75

20808

抚恤

123.62

123.62

2080801

死亡抚恤

0.31

0.31

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

19.23

19.23

2080805

义务兵优待

69.93

69.93

2080899

其他优抚支出

34.15

34.15

20810

社会福利

26.62

26.62

2081002

老年福利

3.26

3.26

2081006

养老服务

23.36

23.36

20811

残疾人事业

2.84

2.84

2081104

残疾人康复

0.84

0.84

2081199

其他残疾人事业支出

2.00

2.00

20820

临时救助

11.79

11.79

2082001

临时救助支出

11.79

11.79

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

4.01

4.01

2082201

移民补助

4.01

4.01

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

20.00

20.00

2082302

基础设施建设和经济发展

20.00

20.00

20828

退役军人管理事务

65.92

65.92

2082804

拥军优属

26.65

26.65

2082850

事业运行

39.27

39.27

20899

其他社会保障和就业支出

34.89

34.89

2089999

其他社会保障和就业支出

34.89

34.89

210

卫生健康支出

211.13

211.13

21004

公共卫生

89.59

89.59

2100410

突发公共卫生事件应急处理

51.39

51.39

2100499

其他公共卫生支出

38.20

38.20

21011

行政事业单位医疗

111.89

111.89

2101101

行政单位医疗

51.00

51.00

2101102

事业单位医疗

44.42

44.42

2101103

公务员医疗补助

16.47

16.47

21013

医疗救助

9.34

9.34

2101399

其他医疗救助支出

9.34

9.34

21014

优抚对象医疗

0.31

0.31

2101401

优抚对象医疗补助

0.31

0.31

211

节能环保支出

103.03

103.03

21101

环境保护管理事务

17.95

17.95

2110199

其他环境保护管理事务支出

17.95

17.95

21103

污染防治

42.84

42.84

2110302

水体

42.84

42.84

21106

退耕还林还草

40.55

40.55

2110699

其他退耕还林还草支出

40.55

40.55

21110

能源节约利用

1.69

1.69

2111001

能源节约利用

1.69

1.69

212

城乡社区支出

3,394.31

3,394.31

21201

城乡社区管理事务

147.61

147.61

2120199

其他城乡社区管理事务支出

147.61

147.61

21203

城乡社区公共设施

1,431.33

1,431.33

2120303

小城镇基础设施建设

889.59

889.59

2120399

其他城乡社区公共设施支出

541.74

541.74

21205

城乡社区环境卫生

93.35

93.35

2120501

城乡社区环境卫生

93.35

93.35

21206

建设市场管理与监督

512.06

512.06

2120601

建设市场管理与监督

512.06

512.06

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,198.01

1,198.01

2120803

城市建设支出

1.99

1.99

2120804

农村基础设施建设支出

143.04

143.04

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,052.98

1,052.98

21299

其他城乡社区支出

11.95

11.95

2129999

其他城乡社区支出

11.95

11.95

213

农林水支出

1,338.56

1,338.56

21301

农业农村

651.16

651.16

2130104

事业运行

362.12

362.12

2130106

科技转化与推广服务

4.63

4.63

2130108

病虫害控制

65.18

65.18

2130112

行业业务管理

5.00

5.00

2130122

农业生产发展

0.58

0.58

2130126

农村社会事业

3.00

3.00

2130142

农村道路建设

169.55

169.55

2130199

其他农业农村支出

41.10

41.10

21302

林业和草原

58.36

58.36

2130205

森林资源培育

26.20

26.20

2130206

技术推广与转化

2.11

2.11

2130207

森林资源管理

13.29

13.29

2130209

森林生态效益补偿

8.78

8.78

2130210

自然保护区等管理

1.39

1.39

2130299

其他林业和草原支出

6.59

6.59

21305

扶贫

20.21

20.21

2130599

其他扶贫支出

20.21

20.21

21307

农村综合改革

608.83

608.83

2130701

对村级公益事业建设的补助

163.75

163.75

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

445.08

445.08

214

交通运输支出

487.76

487.76

21401

公路水路运输

412.35

412.35

2140104

公路建设

373.28

373.28

2140106

公路养护

39.07

39.07

21406

车辆购置税支出

75.41

75.41

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

26.76

26.76

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

48.65

48.65

220

自然资源海洋气象等支出

17.40

17.40

22001

自然资源事务

17.40

17.40

2200104

自然资源规划及管理

17.40

17.40

221

住房保障支出

1,745.77

1,745.77

22101

保障性安居工程支出

1,605.19

1,605.19

2210105

农村危房改造

12.00

12.00

2210199

其他保障性安居工程支出

1,593.19

1,593.19

22102

住房改革支出

140.58

140.58

2210201

住房公积金

140.58

140.58

224

灾害防治及应急管理支出

8.20

8.20

22401

应急管理事务

5.00

5.00

2240106

安全监管

5.00

5.00

22406

自然灾害防治

3.20

3.20

2240601

地质灾害防治

3.20

3.20

229

其他支出

2,054.32

2,054.32

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

22960

彩票公益金安排的支出

54.32

54.32

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

54.32

54.32

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

?

支出决算表





















公开03表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

2021年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

11,968.18

2,744.70

9,223.48

201

一般公共服务支出

1,598.98

1,271.26

327.72

20101

人大事务

41.90


41.90

2010104

人大会议

25.38


25.38

2010108

代表工作

16.52


16.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,342.95

1,195.43

147.52

2010301

行政运行

1,054.42

1,054.42


2010302

一般行政管理事务

121.92


121.92

2010308

信访事务

20.60


20.60

2010350

事业运行

141.01

141.01


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00


5.00

20105

统计信息事务

62.97


62.97

2010507

专项普查活动

62.97


62.97

20106

财政事务

4.00


4.00

2010602

一般行政管理事务

4.00


4.00

20113

商贸事务

1.00


1.00

2011308

招商引资

1.00


1.00

20129

群众团体事务

6.00


6.00

2012999

其他群众团体事务支出

6.00


6.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.00


6.00

2013105

专项业务

6.00


6.00

20132

组织事务

0.48


0.48

2013202

一般行政管理事务

0.38


0.38

2013299

其他组织事务支出

0.10


0.10

20133

宣传事务

0.43


0.43

2013302

一般行政管理事务

0.43


0.43

20136

其他共产党事务支出

47.58


47.58

2013699

其他共产党事务支出

47.58


47.58

20199

其他一般公共服务支出

85.67

75.83

9.84

2019999

其他一般公共服务支出

85.67

75.83

9.84

203

国防支出

4.94


4.94

20306

国防动员

4.94


4.94

2030607

民兵

4.94


4.94

204

公共安全支出

8.79


8.79

20402

公安

6.79


6.79

2040299

其他公安支出

6.79


6.79

20406

司法

2.00


2.00

2040605

普法宣传

2.00


2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

103.13

99.50

3.63

20701

文化和旅游

103.13

99.50

3.63

2070109

群众文化

99.50

99.50


2070199

其他文化和旅游支出

3.63


3.63

208

社会保障和就业支出

891.83

611.73

280.10

20801

人力资源和社会保障管理事务

158.29

149.00

9.29

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

158.29

149.00

9.29

20802

民政管理事务

20.70


20.70

2080208

基层政权建设和社区治理

2.00


2.00

2080299

其他民政管理事务支出

18.70


18.70

20805

行政事业单位养老支出

423.15

423.15


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.01

171.01


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

97.39

97.39


2080599

其他行政事业单位养老支出

154.75

154.75


20808

抚恤

123.62

0.31

123.31

2080801

死亡抚恤

0.31

0.31


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

19.23


19.23

2080805

义务兵优待

69.93


69.93

2080899

其他优抚支出

34.15


34.15

20810

社会福利

26.62


26.62

2081002

老年福利

3.26


3.26

2081006

养老服务

23.36


23.36

20811

残疾人事业

2.84


2.84

2081104

残疾人康复

0.84


0.84

2081199

其他残疾人事业支出

2.00


2.00

20820

临时救助

11.79


11.79

2082001

临时救助支出

11.79


11.79

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

4.01


4.01

2082201

移民补助

4.01


4.01

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

20.00


20.00

2082302

基础设施建设和经济发展

20.00


20.00

20828

退役军人管理事务

65.92

39.27

26.65

2082804

拥军优属

26.65


26.65

2082850

事业运行

39.27

39.27


20899

其他社会保障和就业支出

34.89


34.89

2089999

其他社会保障和就业支出

34.89


34.89

210

卫生健康支出

211.13

111.89

99.24

21004

公共卫生

89.59


89.59

2100410

突发公共卫生事件应急处理

51.39


51.39

2100499

其他公共卫生支出

38.20


38.20

21011

行政事业单位医疗

111.89

111.89


2101101

行政单位医疗

51.00

51.00


2101102

事业单位医疗

44.42

44.42


2101103

公务员医疗补助

16.47

16.47


21013

医疗救助

9.34


9.34

2101399

其他医疗救助支出

9.34


9.34

21014

优抚对象医疗

0.31


0.31

2101401

优抚对象医疗补助

0.31


0.31

211

节能环保支出

103.03


103.03

21101

环境保护管理事务

17.95


17.95

2110199

其他环境保护管理事务支出

17.95


17.95

21103

污染防治

42.84


42.84

2110302

水体

42.84


42.84

21106

退耕还林还草

40.55


40.55

2110699

其他退耕还林还草支出

40.55


40.55

21110

能源节约利用

1.69


1.69

2111001

能源节约利用

1.69


1.69

212

城乡社区支出

3,394.31

147.61

3,246.70

21201

城乡社区管理事务

147.61

147.61


2120199

其他城乡社区管理事务支出

147.61

147.61


21203

城乡社区公共设施

1,431.33


1,431.33

2120303

小城镇基础设施建设

889.59


889.59

2120399

其他城乡社区公共设施支出

541.74


541.74

21205

城乡社区环境卫生

93.35


93.35

2120501

城乡社区环境卫生

93.35


93.35

21206

建设市场管理与监督

512.06


512.06

2120601

建设市场管理与监督

512.06


512.06

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,198.01


1,198.01

2120803

城市建设支出

1.99


1.99

2120804

农村基础设施建设支出

143.04


143.04

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,052.98


1,052.98

21299

其他城乡社区支出

11.95


11.95

2129999

其他城乡社区支出

11.95


11.95

213

农林水支出

1,338.56

362.12

976.44

21301

农业农村

651.16

362.12

289.04

2130104

事业运行

362.12

362.12


2130106

科技转化与推广服务

4.63


4.63

2130108

病虫害控制

65.18


65.18

2130112

行业业务管理

5.00


5.00

2130122

农业生产发展

0.58


0.58

2130126

农村社会事业

3.00


3.00

2130142

农村道路建设

169.55


169.55

2130199

其他农业农村支出

41.10


41.10

21302

林业和草原

58.36


58.36

2130205

森林资源培育

26.20


26.20

2130206

技术推广与转化

2.11


2.11

2130207

森林资源管理

13.29


13.29

2130209

森林生态效益补偿

8.78


8.78

2130210

自然保护区等管理

1.39


1.39

2130299

其他林业和草原支出

6.59


6.59

21305

扶贫

20.21


20.21

2130599

其他扶贫支出

20.21


20.21

21307

农村综合改革

608.83


608.83

2130701

对村级公益事业建设的补助

163.75


163.75

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

445.08


445.08

214

交通运输支出

487.76


487.76

21401

公路水路运输

412.35


412.35

2140104

公路建设

373.28


373.28

2140106

公路养护

39.07


39.07

21406

车辆购置税支出

75.41


75.41

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

26.76


26.76

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

48.65


48.65

220

自然资源海洋气象等支出

17.40


17.40

22001

自然资源事务

17.40


17.40

2200104

自然资源规划及管理

17.40


17.40

221

住房保障支出

1,745.77

140.58

1,605.19

22101

保障性安居工程支出

1,605.19


1,605.19

2210105

农村危房改造

12.00


12.00

2210199

其他保障性安居工程支出

1,593.19


1,593.19

22102

住房改革支出

140.58

140.58


2210201

住房公积金

140.58

140.58


224

灾害防治及应急管理支出

8.20


8.20

22401

应急管理事务

5.00


5.00

2240106

安全监管

5.00


5.00

22406

自然灾害防治

3.20


3.20

2240601

地质灾害防治

3.20


3.20

229

其他支出

2,054.32


2,054.32

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,000.00


2,000.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,000.00


2,000.00

22960

彩票公益金安排的支出

54.32


54.32

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

54.32


54.32

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

?

财政拨款收入支出决算总表














公开04表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处



2021年度



单位:万元

收 ????入

支 ????出

项 ???目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,691.83

一、一般公共服务支出

1,598.97

1,598.97



二、政府性基金预算财政拨款

3,276.34

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

4.94

4.94





四、公共安全支出

8.79

8.79





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

103.13

103.13





八、社会保障和就业支出

891.85

867.84

24.01




九、卫生健康支出

211.12

211.12





十、节能环保支出

103.03

103.03





十一、城乡社区支出

3,394.31

2,196.30

1,198.01




十二、农林水支出

1,338.59

1,338.59





十三、交通运输支出

487.76

487.76





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

17.40

17.40





十九、住房保障支出

1,745.78

1,745.78





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

8.20

8.20





二十三、其他支出

2,054.32


2,054.32




二十四、债务还本支出





本年收入合计

11,968.18

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

11,968.18

8,691.83

3,276.34


二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

11,968.18

总计

11,968.18

8,691.83

3,276.34


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


?

一般公共预算财政拨款支出决算表














公开05表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

2021年度


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

8,691.83

2,744.70

5,947.14

201

一般公共服务支出

1,598.98

1,271.26

327.72

20101

人大事务

41.90


41.90

2010104

人大会议

25.38


25.38

2010108

代表工作

16.52


16.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,342.95

1,195.43

147.52

2010301

行政运行

1,054.42

1,054.42


2010302

一般行政管理事务

121.92


121.92

2010308

信访事务

20.60


20.60

2010350

事业运行

141.01

141.01


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00


5.00

20105

统计信息事务

62.97


62.97

2010507

专项普查活动

62.97


62.97

20106

财政事务

4.00


4.00

2010602

一般行政管理事务

4.00


4.00

20113

商贸事务

1.00


1.00

2011308

招商引资

1.00


1.00

20129

群众团体事务

6.00


6.00

2012999

其他群众团体事务支出

6.00


6.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.00


6.00

2013105

专项业务

6.00


6.00

20132

组织事务

0.48


0.48

2013202

一般行政管理事务

0.38


0.38

2013299

其他组织事务支出

0.10


0.10

20133

宣传事务

0.43


0.43

2013302

一般行政管理事务

0.43


0.43

20136

其他共产党事务支出

47.58


47.58

2013699

其他共产党事务支出

47.58


47.58

20199

其他一般公共服务支出

85.67

75.83

9.84

2019999

其他一般公共服务支出

85.67

75.83

9.84

203

国防支出

4.94


4.94

20306

国防动员

4.94


4.94

2030607

民兵

4.94


4.94

204

公共安全支出

8.79


8.79

20402

公安

6.79


6.79

2040299

其他公安支出

6.79


6.79

20406

司法

2.00


2.00

2040605

普法宣传

2.00


2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

103.13

99.50

3.63

20701

文化和旅游

103.13

99.50

3.63

2070109

群众文化

99.50

99.50


2070199

其他文化和旅游支出

3.63


3.63

208

社会保障和就业支出

867.82

611.73

256.09

20801

人力资源和社会保障管理事务

158.29

149.00

9.29

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

158.29

149.00

9.29

20802

民政管理事务

20.70


20.70

2080208

基层政权建设和社区治理

2.00


2.00

2080299

其他民政管理事务支出

18.70


18.70

20805

行政事业单位养老支出

423.15

423.15


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.01

171.01


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

97.39

97.39


2080599

其他行政事业单位养老支出

154.75

154.75


20808

抚恤

123.62

0.31

123.31

2080801

死亡抚恤

0.31

0.31


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

19.23


19.23

2080805

义务兵优待

69.93


69.93

2080899

其他优抚支出

34.15


34.15

20810

社会福利

26.62


26.62

2081002

老年福利

3.26


3.26

2081006

养老服务

23.36


23.36

20811

残疾人事业

2.84


2.84

2081104

残疾人康复

0.84


0.84

2081199

其他残疾人事业支出

2.00


2.00

20820

临时救助

11.79


11.79

2082001

临时救助支出

11.79


11.79

20828

退役军人管理事务

65.92

39.27

26.65

2082804

拥军优属

26.65


26.65

2082850

事业运行

39.27

39.27


20899

其他社会保障和就业支出

34.89


34.89

2089999

其他社会保障和就业支出

34.89


34.89

210

卫生健康支出

211.13

111.89

99.24

21004

公共卫生

89.59


89.59

2100410

突发公共卫生事件应急处理

51.39


51.39

2100499

其他公共卫生支出

38.20


38.20

21011

行政事业单位医疗

111.89

111.89


2101101

行政单位医疗

51.00

51.00


2101102

事业单位医疗

44.42

44.42


2101103

公务员医疗补助

16.47

16.47


21013

医疗救助

9.34


9.34

2101399

其他医疗救助支出

9.34


9.34

21014

优抚对象医疗

0.31


0.31

2101401

优抚对象医疗补助

0.31


0.31

211

节能环保支出

103.03


103.03

21101

环境保护管理事务

17.95


17.95

2110199

其他环境保护管理事务支出

17.95


17.95

21103

污染防治

42.84


42.84

2110302

水体

42.84


42.84

21106

退耕还林还草

40.55


40.55

2110699

其他退耕还林还草支出

40.55


40.55

21110

能源节约利用

1.69


1.69

2111001

能源节约利用

1.69


1.69

212

城乡社区支出

2,196.30

147.61

2,048.69

21201

城乡社区管理事务

147.61

147.61


2120199

其他城乡社区管理事务支出

147.61

147.61


21203

城乡社区公共设施

1,431.33


1,431.33

2120303

小城镇基础设施建设

889.59


889.59

2120399

其他城乡社区公共设施支出

541.74


541.74

21205

城乡社区环境卫生

93.35


93.35

2120501

城乡社区环境卫生

93.35


93.35

21206

建设市场管理与监督

512.06


512.06

2120601

建设市场管理与监督

512.06


512.06

21299

其他城乡社区支出

11.95


11.95

2129999

其他城乡社区支出

11.95


11.95

213

农林水支出

1,338.56

362.12

976.44

21301

农业农村

651.16

362.12

289.04

2130104

事业运行

362.12

362.12


2130106

科技转化与推广服务

4.63


4.63

2130108

病虫害控制

65.18


65.18

2130112

行业业务管理

5.00


5.00

2130122

农业生产发展

0.58


0.58

2130126

农村社会事业

3.00


3.00

2130142

农村道路建设

169.55


169.55

2130199

其他农业农村支出

41.10


41.10

21302

林业和草原

58.36


58.36

2130205

森林资源培育

26.20


26.20

2130206

技术推广与转化

2.11


2.11

2130207

森林资源管理

13.29


13.29

2130209

森林生态效益补偿

8.78


8.78

2130210

自然保护区等管理

1.39


1.39

2130299

其他林业和草原支出

6.59


6.59

21305

扶贫

20.21


20.21

2130599

其他扶贫支出

20.21


20.21

21307

农村综合改革

608.83


608.83

2130701

对村级公益事业建设的补助

163.75


163.75

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

445.08


445.08

214

交通运输支出

487.76


487.76

21401

公路水路运输

412.35


412.35

2140104

公路建设

373.28


373.28

2140106

公路养护

39.07


39.07

21406

车辆购置税支出

75.41


75.41

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

26.76


26.76

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

48.65


48.65

220

自然资源海洋气象等支出

17.40


17.40

22001

自然资源事务

17.40


17.40

2200104

自然资源规划及管理

17.40


17.40

221

住房保障支出

1,745.77

140.58

1,605.19

22101

保障性安居工程支出

1,605.19


1,605.19

2210105

农村危房改造

12.00


12.00

2210199

其他保障性安居工程支出

1,593.19


1,593.19

22102

住房改革支出

140.58

140.58


2210201

住房公积金

140.58

140.58


224

灾害防治及应急管理支出

8.20


8.20

22401

应急管理事务

5.00


5.00

2240106

安全监管

5.00


5.00

22406

自然灾害防治

3.20


3.20

2240601

地质灾害防治

3.20


3.20

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

















公开06表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处



2021年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,172.69

302

商品和服务支出

299.75

310

资本性支出

9.61

30101

基本工资

459.03

30201

办公费

12.87

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

183.95

30202

印刷费

1.37

31002

办公设备购置

9.61

30103

奖金

165.98

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

90.37

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

606.66

30205

水费

0.67

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

171.01

30206

电费

2.44

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

97.39

30207

邮电费

9.41

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

95.42

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

16.47

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.66

30211

差旅费

71.29

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

140.58

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

5.85

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

145.17

30214

租赁费

0.21

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

262.64

30215

会议费

2.18

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.06

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

13.80

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

0.31

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

198.75

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

42.20

30226

劳务费

31.04

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.78

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

56.29

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

19.88

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

21.20

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他个人和家庭的补助支出

18.60

30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

49.18

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,435.34

公用经费合计

309.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



















公开07表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

2021年度



单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


3,276.34

3,276.34


3,276.34


208

社会保障和就业支出


24.01

24.01


24.01


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


4.01

4.01


4.01


2082201

移民补助


4.01

4.01


4.01


20823

小型水库移民扶助基金安排的支出


20.00

20.00


20.00


2082302

基础设施建设和经济发展


20.00

20.00


20.00


212

城乡社区支出


1,198.01

1,198.01


1,198.01


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


1,198.01

1,198.01


1,198.01


2120803

城市建设支出


1.99

1.99


1.99


2120804

农村基础设施建设支出


143.04

143.04


143.04


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


1,052.98

1,052.98


1,052.98


229

其他支出


2,054.32

2,054.32


2,054.32


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


2,000.00

2,000.00


2,000.00


2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


2,000.00

2,000.00


2,000.00


22960

彩票公益金安排的支出


54.32

54.32


54.32


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


54.32

54.32


54.32


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

?

国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处



公开08表

2021年度


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

?

机构运行信息表










公开09表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

2021年度


单位:万元

项 ?目

预算数

决算数

项 ?目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

309.36

(一)支出合计

31.40

33.68

(一)行政单位

309.36

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

16.00

19.88

五、国有资产占用情况

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

16.00

19.88

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

15.40

13.80

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

13.80

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

2

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)

4

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)

270

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


6.国内公务接待人次(人)

1,500

1.政府采购货物支出


其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费

7.55

其中:授予小微企业合同金额


三、培训费

18.19



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 ???

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