您当前位置: 首页>区政府部门>政务服务管理办公室>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算
[ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2021-00029 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 综合政务 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 | [ 发布日期 ] | 2021-05-31 |
[ 成文日期 ] | 2021-05-31 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2021-00029 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 综合政务 |
[ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 |
[ 发布日期 ] | 2021-05-31 |
[ 成文日期 ] | 2021-05-31 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区行政服务中心管理办公室2019年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
(一)职能职责。
(1)制定行政服务中心管理办法并组织实施,指导进驻单位为群众和企事业单位提供方便快捷的服务,为进驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务。
(2)积极推进行政服务中心的电子政务建设,做好进驻行政服务中心单位市级审批系统的应用工作,提高审批工作效率和透明度
(3)制定并组织实施行政服务中心的政务公开工作。设置政务信息公开查阅和受理依申请公开政府信息的窗口,完善公开办事制度、规范办事程序、简化办事环节,不断提高政府行政效能,检查、督促行政服务中心进驻单位为群众和企事业单位提供规范、透明、高效、优质服务。
(4)提供相关的政策咨询、办事指引,受理服务对象对窗口服务的投诉。收集民情、集中民智、反映民意,加强与群众和企事业单位的沟通和信息交流,及时准确地向区委、区政府反映情况并提出建议。
(5)牵头协调涉及多个部门的并联审批事项和重大复杂审批事项,分清职能、明确职责,及时解决审批中的有关问题,形成工作合力,确保审批事项快速高效办结。
(6)负责对行政服务中心窗口单位、工作人员的管理和考核。
(7)协助财政加强对行政审批收费项目和非税收入的监督管理,从源头上预防腐败。
(8)负责指导和考核区属各级行政服务中心工作。
(9)协助纪检、监察、财政部门处理审批和收费管理中的违规、违纪、投诉案件。
(10)负责统筹、协调、指导三级服务中心建设,健全服务群众工作体系。对镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的工作进行指导;直接受理群众反映的诉求事项,为群众提供服务;对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核;对镇(街道)、村(社区)两级服务中心工作人员进行业务培训。
(11)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位基本情况
我单位为重庆市大足区政府办公室管理的正处级参照公务员管理的事业单位,设有办公室、督查科、项目管理科、投资服务科、电子政务科、群众工作科及双桥分中心7个科室,目前实有人数13人(因机构改革,2019年1月我单位名称变为重庆市大足区政务服务管理办公室,机构性质由参公事业单位变为机关)。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入454.85万元,一般公共预算财政拨款支出454.85万元,比2018年减少231.12万元。其中:基本支出249.85万元,比2018年增加67.5万元,主要原因是人员调资及社会保险缴费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出205万元,比2018年减少263万元,主要是双桥分中心运行费等减少。
2019年政府性基金预算收入0万元。
三、“三公”经费情况说明
?2019年“三公”经费预算14.95万元,比2018年减少0.17万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年持平;公务接待费9.95万元,比2018年减少0.01万元,主要原因是严格按照八项规定控制公务接待;公务用车运行维护费5万元,与2018年减少0.16万元;公务用车购置费0万元,与2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费???67.15万元,比上年增加36.84万元,主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额150万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款454.85万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 1辆,其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 0辆。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系方式。
罗应梅 ,电话:43775679
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位: 重庆市大足区行政服务中心管理办公室?? | 单位:万元 | |||||
收? 入 | 支? 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 454.85 | 一、本年支出 | 454.85 | 454.85 | ||
一般公共预算拨款 | 454.85 | 一般公共服务支出 | 407.27 | 407.27 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 26.60 | 26.60 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 10.50 | 10.50 | |||
二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 10.48 | 10.48 | ||
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 454.85 | 支出总数 | 454.85 | 454.85 | 0.00 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位: 重庆市大足区行政服务中心管理办公室?? | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 650.35 | 454.85 | 249.85 | 205.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 606.99 | 407.27 | 202.27 | 205.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 606.99 | 407.27 | 202.27 | 205.00 |
2010301 | 行政运行 | 138.99 | 202.27 | 202.27 | |
2010306 | 政务公开审批 | 468 | 205.00 | 205.00 | |
205 | 教育支出 | 0.63 | |||
20508 | 进修及培训 | 0.63 | |||
2050803 | 培训支出 | 0.63 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.45 | 26.60 | 26.60 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.05 | 26.16 | 26.16 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.75 | 17.47 | 17.47 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.3 | 6.99 | 6.99 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1 | 1.70 | 1.70 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.84 | 10.50 | 10.50 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 10.50 | 10.50 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.08 | 8.74 | 8.74 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
221 | 住房保障支出 | 9.45 | 10.48 | 10.48 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.45 | 10.48 | 10.48 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 10.48 | 10.48 |
?表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区行政服务中心管理办公室?? | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 249.85 | 182.70 | 67.15 | |
301 | 工资福利支出 | 181.00 | 181.00 | |
30101 | 基本工资 | 43.33 | 43.33 | |
30102 | 津贴补贴 | 35.73 | 35.73 | |
30103 | 奖金 | 6.59 | 6.59 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.47 | 17.47 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.99 | 6.99 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.42 | 7.42 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 1.76 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.67 | 3.67 | |
30113 | 住房公积金 | 10.48 | 10.48 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 47.55 | 47.55 | |
302 | 商品和服务支出 | 67.15 | 67.15 | |
30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30211 | 差旅费 | 19.80 | 19.80 | |
3021601 | 培训费 | 2.01 | 2.01 | |
30217 | 公务接待费 | 0.36 | 0.36 | |
30228 | 工会经费 | 1.75 | 1.75 | |
30229 | 福利费 | 2.62 | 2.62 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 10.27 | 10.27 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.34 | 11.34 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.70 | 1.70 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.70 | 1.70 |
表四 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
重庆市大足区政务服务管理办公室?? | 单位:万元 | ||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | ||||||
14.95 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 9.95 | ||||||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
重庆市大足区政务服务管理办公室?? | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
表六 | |||
部门收支总表 | |||
重庆市大足区政务服务管理办公室?? | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 454.85 | 一般公共服务支出 | 407.27 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 26.60 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 10.50 |
事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 10.48 |
事业单位经营收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 454.85 | 本年支出合计 | 454.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 454.85 | 支出总计 | 454.85 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
重庆市大足区政务服务管理办公室?? | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 454.85 | 454.85 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 407.27 | 407.27 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 407.27 | 407.27 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 202.27 | 202.27 | ||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 205.00 | 205.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.60 | 26.60 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.16 | 26.16 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.99 | 6.99 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.48 | 10.48 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.48 | 10.48 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.48 | 10.48 |
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
重庆市大足区政务服务管理办公室?? | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合? 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 454.85 | 249.85 | 205.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 407.27 | 202.27 | 205.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 407.27 | 202.27 | 205.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 202.27 | 202.27 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 205.00 | 205.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.60 | 26.60 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.16 | 26.16 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.99 | 6.99 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.70 | 1.70 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.50 | 10.50 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||
221 | 住房保障支出 | 10.48 | 10.48 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 10.48 | 10.48 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 10.48 | 10.48 |