[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00071 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00071 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-11 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区中敖中心卫生院 2024年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区中敖中心卫生院是一家一级甲等综合医院,职能职责如下:
(1)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。
(2)贯彻落实国家基本药物制度,我院全部配备、使用基本药物、实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
(3)协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
(4)开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务,做好孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况。
(5)对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
(6)协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。
(二)单位构成。重庆市大足区中敖中心卫生院是一家一级甲等综合医院,下设办公室、内科、外科、妇产科、儿科、中医康复理疗科、医技科、医务科、公共卫生科、财务科、医保科、药剂科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数700.03万元,其中:一般公共预算拨款700.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少63.10万元,主要是基本支出增加14.31万元,项目经费拨款减少77.41万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数700.03万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出241.94万元,卫生健康支出458.09万元,住房保障支出0万元。支出较去年减少63.10万元,主要是基本支出增加14.31万元,项目支出减少77.41万元等。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入700.03 万元,一般公共预算财政拨款支出700.03万元,比2023年减少63.10万元。其中:基本支出695.12 万元,比2023年增加14.31万元,主要原因是在职人员增加等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4.91万元,比2023年减少77.41万元,主要原因是公共卫生项目支出减少68.76万元等。
重庆市大足区中敖中心卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4.91万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:段国华,联系方式:43302667)?
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表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 700.03 | 一、本年支出 | 700.03 | 700.03 | ||
一般公共预算资金 | 700.03 | 社会保障和就业支出 | 241.94 | 241.94 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 458.09 | 458.09 | |||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 700.03 | 支出合计 | 700.03 | 700.03 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 700.03 | 695.12 | 4.91 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 241.94 | 241.94 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.34 | 240.34 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.09 | 85.09 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.55 | 42.55 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 112.70 | 112.70 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | |
210 | 卫生健康支出 | 458.09 | 453.18 | 4.91 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 400.00 | 400.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 400.00 | 400.00 | |
21004 | 公共卫生 | 4.91 | 4.91 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.91 | 4.91 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.18 | 53.18 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 53.18 | 53.18 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 695.12 | 695.12 | ||
301 | 工资福利支出 | 582.42 | 582.42 | |
30101 | 基本工资 | 285.35 | 285.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 44.01 | 44.01 | |
30107 | 绩效工资 | 70.64 | 70.64 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.09 | 85.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 42.55 | 42.55 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.18 | 53.18 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 112.70 | 112.70 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 112.70 | 112.70 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 700.03 | 合计 | 700.03 | |
一般公共预算资金 | 700.03 | 社会保障和就业支出 | 241.94 | |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 458.09 | ||
国有资本经营预算资金 | ||||
财政专户管理资金 | ||||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 700.03 | 700.03 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.94 | 241.94 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.34 | 240.34 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.09 | 85.09 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.55 | 42.55 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 112.70 | 112.70 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 458.09 | 458.09 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 4.91 | 4.91 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.91 | 4.91 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.18 | 53.18 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 53.18 | 53.18 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 700.03 | 695.12 | 4.91 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 241.94 | 241.94 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.34 | 240.34 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.09 | 85.09 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.55 | 42.55 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 112.70 | 112.70 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | |
210 | 卫生健康支出 | 458.09 | 453.18 | 4.91 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 400.00 | 400.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 400.00 | 400.00 | |
21004 | 公共卫生 | 4.91 | 4.91 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.91 | 4.91 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.18 | 53.18 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 53.18 | 53.18 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142011-重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000003981652-重庆市大足区中敖中心卫生院基本公共卫生服务(新增部分)健康素养促进 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 1.44 | 本级安排(万元) | 1.44 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 重庆市大足区卫生健康委员会关于调整2023年基本公共卫生服务(增加部分)预算指标的通知,大足卫发【2023】103号文件。 | |||||||||||
立项依据 | 《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号),卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 确保服务对象及时获得相应的基本公共卫生服务。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者管理率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 | 30 | % | ≥ | 62 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 30 | 定性 | 不断提高 | 否 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 定性 | 较上年提高 | 否 | ||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142011-重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000003981680-重庆市大足区中敖中心卫生院基本公共卫生服务(增加部分)老年健康与医养结合服务管理项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 3.47 | 本级安排(万元) | 3.47 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 重庆市大足区卫生健康委员会关于调整2023年基本公共卫生服务(增加部分),大足卫发【2023】103号,增加老年服务与医养结合服务管理项目。 | |||||||||||
立项依据 | 《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号),卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 确保服务对象及时获得相应的基本公共卫生服务。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | 20 | % | ≥ | 70 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 20 | % | ≥ | 62 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 高血压基层规范管理服务率 | 20 | % | ≥ | 62 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 30 | 定性 | 不断提高 | 是 |
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