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[ 索引号 ] 115001117093240022/2024-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 审计 [ 体裁分类 ] 内设机构
[ 发布机构 ] 大足区审计局 [ 发布日期 ] 2024-04-09
[ 成文日期 ] 2024-04-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117093240022/2024-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 审计
[ 体裁分类 ] 内设机构
[ 发布机构 ] 大足区审计局
[ 发布日期 ] 2024-04-09
[ 成文日期 ] 2024-04-09
[ 有效性 ]

整改督查与内审管理科

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承接区国资管理部门划转的国有企业监事会的职责,职责是:负责审计规划及年度审计项目计划的编制和执行的督查,承担审计项目实施情况的统计工作;负责统筹协调、办理审计(调查)结果对外公告工作;负责被审计单位、有关部门落实审计整改的督查工作;负责审计移交线索办理情况的协调督促工作;负责起草向本级人大常委会、政府和市审计局报送的审计结果报告、审计工作报告及审计整改情况报告;负责对属于审计监督对象的单位的内部审计工作进行业务指导和监督;负责核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;负责指导和监督国有和国有资本占控股或主导地位的企业的监事会工作;承办领导交办的其他工作。

电话:023-43768097

科室负责人:张成建

作时间:

夏季作息时间5月1日至9月30日,上午9:00—12:30;下午14:30—18:30。(周一至周五,节假日除外)

冬季作息时间:10月1日至次年4月30日,上午9:00—12:30;下午14:00—18:00。(周一至周五,节假日除外)


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