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[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2022-00099 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、扶贫、救灾 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-15 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2022-00099 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、扶贫、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
[ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-15 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区民政局2021年度项目资金绩效自评报告
?区财政局:
按照《重庆市大足区财政局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》(大足财预〔2022〕25号)文件要求,我局由规划财务科牵头,各业务科室、下属事业单位配合开展了2021年度项目资金绩效自评,通过自评,本部门50个项目均较好完成了绩效目标任务,充分发挥了财政资金使用效益。现将情况报告如下:
一、基本情况
(一)项目基本情况
1.预算项目情况分析。
本部门2021年共有预算项目50个,均圆满完成工作任务。
2.项目组织情况分析。
根据本部门及下属事业单位职能职责分工情况,将2021年所有项目分配至8个内设科室及下属6个事业单位,强化组织领导,明确责任分工,各司其职,抓好工作目标任务完成。同时,通过重点民生项目倒排工期表、行政办公会汇报项目进展情况、党委会研究决定项目资金拨付情况等方式不断督促各业务科室按照年初预算对本科室项目完成情况、绩效目标完成情况进行自查自评,跟踪检查,查漏补缺,确保绩效目标任务如期完成,不断提高财政资金配置,将资金落到实处,在控制节约成本的同时,充分发挥财政资金使用效益,不断提升民政服务水平。
3.项目管理情况分析。
各业务科室及下属事业单位根据当前工作目标任务按规定程序做好年初预算项目的申报工作,待项目批准后,组织实施。各业务科室下属事业单位负责实施项目的全过程管理,包括项目的目标设置、运行监控、绩效评估、问题整改、结果应用等预算绩效管理工作。
(二)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
本部门2021年共有50个预算项目,涉及金额32159.81万元,资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
本部门2021年共支出项目资金32159.81万元,资金执行率100%。其中:社会救助专项资金26798.99万元;社会福利专项资金3910.61万元;民政管理事务专项资金1450.21万元。
3.项目资金管理情况分析。
为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为,提高项目管理水平及项目资金使用效益,本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定。项目资金严格按指定用途专款专用,实行“三重一大”制度,并接受审计部门、财政部门或上级部门的检查、验收。2021年本部门项目支出,能够严格按照相关规章制度管理使用。
二、绩效评价基本情况
(一)绩效评价目的
通过开展部门整体支出绩效自评工作,树立绩效意识、成本意识和责任意识,完善部门预算编制、执行、监督体系,了解资金使用情况、日常管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题和原因,及时总结经验,完善管理,提高财政预算资金使用效益,促进部门更好地履职尽责。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成与否 (填是或否) |
慰问困难群众数量(人次) | ≥36000 | 114216 | 是 |
行政区域界线勘定长度(公里) | ≥311 | 311 | 是 |
特困供养人数(人) | ≥5300 | 5312 | 是 |
(2)质量指标。
指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成与否 (填是或否) |
通过银行代发补助占比 | 100% | 100% | 是 |
救助标准 | 稳步提高 | 稳步提高 | 是 |
(3)时效指标。
指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成与否 (填是或否) |
困难群众基本生活救助生活费按时发放率 | 100% | 100% | 是 |
流浪乞讨人员求助信息响应时间(小时) | ≦0.5 | 0.5 | 是 |
(4)成本指标。
指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成与否 (填是或否) |
城乡低保金按规定标准发放率 | 100% | 100% | 是 |
高龄失能养老服务补贴人均月发放标准 | ≥200元 | 200元 | 是 |
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
无
(2)社会效益。
指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成与否 (填是或否) |
困难群众生活水平提升情况 | 有所提升 | 有所提升 | 是 |
(3)生态效益。
指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成与否 (填是或否) |
节约土地资源 | 稳步提高 | 稳步提高 | 是 |
(4)可持续影响。
指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成与否 (填是或否) |
困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | 进一步完善 | 是 |
3.管理类指标完成情况分析。
无
4.满意度指标完成情况分析。
指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成与否 (填是或否) |
服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 是 |
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
本部门2021年社会救助专项资金、社会福利专项资金、民政管理事务专项资金总体绩效目标和绩效指标均圆满完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本部门2021年项目资金绩效评价结果等次为“优”。资金绩效自评有利于财政合理配置民生保障资金,规范民政专项资金使用行为,促进部门改进和提高资金管理水平,应强化评价结果的应用,本部门将按要求在一定范围内公开自评结果。
??
?????????????????????? 重庆市大足区民政局
??2022年4月15日
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 非公党建经费 | 联系人及电话 | 马俊明18983003328 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 1.28 | 总量 | 1.28 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 1.28 | 区级财政资金 | 1.28 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
推动落实党组织书记津贴制度要求,为每名非公组织党组织书记发放固定津贴,确保党组织工作活动正常开展。 | 按要求为2名非公党组织书记发放津贴,推动党组织工作有序开展。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
非公党组织书记津贴(人次) | 2 | 2 | 100% | ||
质量指标 | 100% | 100% | 100% | ||
时效指标 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | ||
成本指标 | 12800 | 12800 | 100% | ||
社会效益指标 | 提升 | 提升 | 100% | ||
可持续影响指标 | 提高 | 提高 | 100% | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 规下转规上企业奖励资金 | 联系人及电话 | 袁甫国13996479898 | ||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 5 | 总量 | 5 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 0 | 其中:上级财政资金 | 0 | ||
区级财政资金 | 5 | 区级财政资金 | 5 | 100% | |
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
当年成功认定为规模以上企业(年营业收入500万以上,不含更名、股改等形式变更的企业),且营业收入与纳税申报数据比对相符的,奖励10万元。 | 2020年,大足区万古七宝山殡葬服务有限公司,成功认定为规模以上企业。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
年营业收入 | ≥500 | 528 | 105.60% | ||
项目完成时间 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | 100% | ||
奖励资金 | 5 | 5 | 100% | ||
资金发放时效性 | 及时发放 | 及时发放 | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 应急救助基金经费 | 联系人及电话 | 何俊 18996293797 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 1050 | 总量 | 1050 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 1050 | 区级财政资金 | 1050 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
对具有本区户籍或居住生活在本行政区两年以上,遭遇重大突发事件、重大灾害伤害、重大疾病、出现住房安全无力自建或修缮的实施救助;对其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖,或者社会救助之后基本生活仍特别困难的以下家庭或人员实施救助;对特困人员、低保户、重度残疾户、建卡贫困户以及其他困难群众家庭出现住房安全、无力自建或修缮的实施救助;理事会决定的其他事项;扎实有效开展救助工作,充分发挥应急救助基金在社会救助中的兜底作用。 | 2021年扎实开展应急救助工作,为符合救助条件的困难家庭133户、444人发放应急救助基金,充分发挥应急救助基金在社会救助中的兜底作用。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
基金受益对象数量(人次) | 400 | 444 | 100% | ||
符合条件享受基金救助比例 | 100% | 100% | 100% | ||
救助资金及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
基金救助标准 | 严格按照《基金》救助实施细则执行。 | 严格按照《基金》救助实施细则执行。 | 100% | ||
实施应急救助,缓解家庭临时困难。 | 帮助困难家庭渡过难关 | 帮助困难家庭渡过难关 | 100% | ||
受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家及社会的关怀。 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
社会协调发展 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
充分发挥基金的“兜底”作用,让困难家庭重拾生活的信心,对美好生活的向往。 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
受助对象满意度 | 98% | 98% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 慈善工作经费 | 联系人及电话 | 何俊 18996293797 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区慈善会 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 40 | 总量 | 40 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 40 | 区级财政资金 | 40 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
对特殊困难群众、城乡低保对象、重点优抚对象,农村建卡贫困户,及其在校就读的成绩优良的中小学生和年度大学本科新生实施资助;对其他患城乡居民合作医疗保险特殊病种门诊报销大病的困难群众实施救助;对其他非自身(民事、刑事)原因突遭天灾人祸的困难群众实施救助;开展“99公益日”网络募捐活动,预计筹募收益突破400万元;扎实有效开展救助工作,预计全年募集善款1000余万元,发放救助款物1000余万元,惠及全区近2万困难群众,充分发挥慈善在社会救助中的重要补充作用。 | 开展“520”“95共同富裕”“99公益日”等网络募捐活动,筹募收益608万元;扎实有效开展救助工作,预计全年募集善款1891万元,发放救助款物1189万元,惠及全区近5万困难群众,充分发挥慈善在社会救助中的重要补充作用。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
享受慈善受益对象数量(人次) | 17000 | 50000 | 100% | ||
符合条件享受慈善救助比例 | 100% | 100% | 100% | ||
慈善救助资金及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
慈善救助标准 | 严格按照资金使用办法标准执行 | 严格按照资金使用办法标准执行 | 100% | ||
实施慈善救助,缓解家庭临时困难。 | 帮助困难家庭渡过难关 | 帮助困难家庭渡过难关 | 100% | ||
受助对象生活水平提升,感受到党和国家及社会的关怀。 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
社会协调发展 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
让困难家庭重拾生活的信心,增强对美好生活的向往。 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
受助对象满意度 | 98% | 98% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 社会组织审计服务 | 联系人及电话 | 13638373921 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 大足区社会组织管理中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 16.15 | 总量 | 16.15 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 16.15 | 区级财政资金 | 16.15 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
根据社会组织登记管理需要,对在年度内的社会组织注销审计数量15家,社会组织法定代表人离任审计4家,社会组织抽查审计34家,共计53件,金额15.6万元。另,购买社会组织登记证书0.55万元,合计16.15万元。 | 按合同抽查审计2700元每例,注销清算审计2000元每例,离任审计3000元每例计算,完成抽查审计34件、注销清算审计15件、法定代表人离任经济责任审计4件,共计完成53件,费用15.6万元。另,购买社会组织登记证书0.55万元,合计16.15万元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会组织注销审计数量(件) | 15 | 15 | 100% | ||
社会组织法定代表人离任审计数量(件) | 4 | 4 | 100% | ||
社会组织抽查审计数量(件) | 34 | 34 | 100% | ||
符合条件审计服务比例 | 100% | 100% | 100% | ||
全年按进度开展审计服务完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 100% | ||
服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 镇街行政区域界线勘定 | 联系人及电话 | 杨月华 13372721032 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 153.0826 | 总量 | 153.0826 | ||
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 153.0826 | 区级财政资金 | 153.0826 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
完成棠香街道、龙水镇、宝顶镇、石马镇、回龙镇、金山镇、古龙镇7个镇街行政区域界线勘定任务。 | 完成棠香街道、龙水镇、宝顶镇、石马镇、回龙镇、金山镇、古龙镇7个镇街行政区域界线外业勘定任务。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标: 勘定行政区域界线里程数(公里) | ≥311 | 311 | 100% | ||
数量指标: 安装三交点界桩 | ≥10颗 | 10 | 100% | ||
质量指标:按照工作方案和流程执行 | 100% | 100% | 100% | ||
时效指标:项目实施时间 | 2021.01.01—2021.12.31 | 2021.07.02—2021.12.31 | 100% | ||
成本指标(万元) | 153.0826 | 153.0826 | 100% | ||
社会效益指标:核定毗邻镇街间的法定线、勘定习惯线、解决争议线,维护镇街边界稳定 | 提升 | 提升 | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | ≥96% | ≥96% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 制作镇(街)、村(社区)地名标志牌及安装维护 | 联系人及电话 | 杨月华 13372721032 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 341.4345 | 总量 | 341.4345 | ||
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 341.4345 | 区级财政资金 | 341.4345 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1.棠香、智凤、宝顶、龙水、金山、万古、石马、中敖、高坪等9个镇街主干道交界处设置镇(街)牌7块; 2.在棠香街道和平村等13个村(社区)设置村(社区)牌、院落指示牌; 3.对智凤街道行政区域界线6个三交会点界桩护栏进行维护安装; 4.制作安装新增道路地名标志牌。 | 1.设置主干道交界处设置镇(街)牌2块; 2.在棠香街道和平村等13个村(社区)设置村(社区)牌、院落指示牌; 3.对智凤街道行政区域界线6个三交会点界桩护栏进行维护安装; 4.制作安装新增道路地名标志牌。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标:设置镇街主干道交界处设置镇街牌(块) | ≥2 | 2 | 100% | ||
数量指标:设置村(社区)牌、院落指示牌(块) | ≥335 | 335 | 100% | ||
数量指标:对智凤街道行政区域界线6个三交会点界桩护栏进行维护安装 | ≥6 | 96 | 100% | ||
数量指标:制作安装新增道路地名标志牌(块) | ≥152 | 152 | 100% | ||
质量指标:验收合格率 | 100% | 100% | 100% | ||
时效指标:按时间进度实施 | 2021年7月—2021年12月 | 2021年7月—2021年12月 | |||
成本指标(万元) | 341.4345 | 341.4345 | |||
社会效益指标:完善服务功能、方便出行指引,全面助力乡村振兴,提高全区行政区域界线精细化管理水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 90% | 90% | |||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 界线界桩维护 | 联系人及电话 | 杨月华 13372721032 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 0.48 | 总量 | 0.48 | ||
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 0.48 | 区级财政资金 | 0.48 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
对区县级行政区域界桩进行维护 | 对区县级行政区域界桩进行维护 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标: 对区县级行政区域界桩进行维护管理 | ≥15颗 | 15颗 | 100% | ||
数量指标: 质量指标 | 全面进行维护管理 | 全面进行维护管理 | 100% | ||
质量指标:按照工作方案和流程执行 | 100% | 100% | 100% | ||
时效指标:项目实施时间 | 2021.01.01—2021.12.31 | 2021.12.31 | 100% | ||
成本指标(万元) | 0.48 | 0.48 | 100% | ||
社会效益指标:维护边界和谐稳定,增进睦邻友好关系 | 提升 | 提升 | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | ≥96% | ≥96% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 第十一届村(居)委会换届经费 | 联系人及电话 | 杨利平??43722009 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 797,296.73 | 总量 | 797,296.73 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 797,296.73 | 区级财政资金 | 797,296.73 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
加强和巩固党在农村的执政地位与基础,密切党群干群关系维护稳定,推进基层民主政治建设,促进基层治理水平进一步提高。 | 对全区309个(村)社区进行换届选举,选准配齐、配强配优村级“两委”班子,提升基层治理能力和水平。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
两委领导班子成员(人) | ≥1500 | 2287 | 100% | ||
村级“两委”班子配备 | 优 | 优 | 100% | ||
预算费用(万元) | 797296.73 | 797296.73 | 100% | ||
基层治理能力和水平 | 提升 | 提升 | 100% | ||
基层民主政治建设 | 提高 | 提高 | 100% | ||
群众对换届选举的满意度 | ≥95.5% | ≥95.5% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 村(居)委会主任培训 | 联系人及电话 | 杨利平??43722009 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 10.00 | 总量 | 10.00 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 10.00 | 区级财政资金 | 10.00 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
提升基层干部履职能力,为人民群众提供更优质的服务。 | 完成309名村(居)委会主任培训,提升基层干部履职能力,更好的推进城乡社区建设工作,推动村(居)民自治和基层民主政治建设,为人民群众提供更优质的服务,增强人民群众的幸福感。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
享受培训对象数量(人次) | ≥309 | 1633 | 100% | ||
基层干部履职能力 | 提升 | 优 | 100% | ||
项目实施时间 | 2021年1月1日至2021年12月31 | 2021年10月14-16日 | 100% | ||
培训费用(万元) | 10.00 | 10.00 | 100% | ||
为人民群众提供更优质的服务,人民群众的幸福感 | 逐步提高 | 提高 | 100% | ||
培训对象满意度 | ≥99% | ≥99% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 村务公开平台维护费 | 联系人及电话 | 杨利平??43722009 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 33 | 总量 | 33.00 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | 100% | |||
区级财政资金 | 33 | 区级财政资金 | 33.00 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
利用村务公开平台,实现村务公开网络化,提升全区的村(居)务公开水平,促进基层治理水平进一步提高。定期维护系统升级,保障平台稳定,有10个部门、27个镇街、309个(村)社区共享使用,推进村(居)务公开,提升基层治理能力和水平。 | 按照总体规划要求,服务器整体迁到区级阿里云平台,重新申请SSL证书适配到最新服务器;做好定期维护系统升级,保障平台稳定,日常售后问题处理,数据安全管理。保障了27个镇街、309个(村)社区村居务正常共享使用,推进村(居)务公开。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
享受村务公开平台对象数量(人次) | ≥550000 | ≥550000 | 100% | ||
系统登录及安全系数 | ≥99% | ≥99% | 100% | ||
内容公开时效 | ≥6个月 | ≥6个月 | 100% | ||
维护费 | 33万元 | 33万元 | 100% | ||
基层治理能力和水平 | 提升 | 提升 | 100% | ||
群众对村(居)务公开满意度 | ≥95% | ≥95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 财政支持社会工作服务项目 | 联系人及电话 | 何俊 18996293797 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 6 | 总量 | 6 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 6 | 其中:上级财政资金 | 6 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
开展留守儿童和困境儿童关爱社会工作服务项目1个,促进留守、困境儿童健康茁壮成长,培育祖国未来的人才的要求。 | 开展留守儿童和困境儿童关爱社会工作服务项目1个,利用社会工作组织专业工作方法,整合社区资源,为留守儿童、困境儿童提供社会服务,向他们提供心理关怀、安全教育、学习教育、成长发展等专业服务,累计探访儿童157名,开展政策宣讲活动20次,儿童安全主题教育22次,兴趣成长主题活动22次。促进了留守、困境儿童健康茁壮成长。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会工作服务项目(个) | ≥1 | 1 | 100% | ||
达到社会服务预定目标 | ≥95% | 100% | 100% | ||
项目完成时间 | 2021年8月31日前 | 8/31/2021 | 100% | ||
预算资金(万元)) | 6 | 6 | 100% | ||
服务对象困难解决情况 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
服务对象生活质量 | 提高 | 提高 | 100% | ||
受助对象满意度 | ≥95% | 98% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 社区统筹费 | 联系人及电话 | 杨利平??43722009 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 154.013238 | 总量 | 154.013238 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 154.013238 | 区级财政资金 | 154.013238 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
重庆国兴棠城置业有限公司提供建设的资料和我局、棠香街道及金星社区现场查看显示该工程按照审批建设完工,由于该项目规划有社区组织公益用房,并于2021年3月16日将社区组织公益用房559.48平方米移交棠香街道办事处,完成了相关移交手续,应退回其缴纳的社区统筹费。 | 退回其缴纳的社区统筹费1540132.38元 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
全区新建或改建住宅小区 | ≥15㎡/100户 | 559.48㎡ | 100% | ||
社区基础平台 | 进一步夯实 | 进一步夯实 | 100% | ||
统筹费用(万元) | 154.013238 | 154.013238 | 100% | ||
人民群众的幸福感 | 逐步提高 | 提高 | 100% | ||
社区服务体系建设 | 逐步完善 | 逐步完善 | 100% | ||
人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 劳务派遣人员工资 | 联系人及电话 | 曾丹??43733774 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 80.04 | 总量 | 80.04 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 80.04 | 区级财政资金 | 80.04 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
为了推进各项民政事业健康发展,缓解单位工作人员严重不足问题,我局机关和下属事业单位现聘有人员23名,志愿者2名。按照大足府办发文件要求,严格按标准发放工资,保障好25名人员工资待遇落实,顺利推进各项民政工作任务目标完成。 | 保障了全局临聘人员23人、志愿者1人的工资待遇发放,加强了民政局机关能力建设,缓解民政局工作人员不足的问题,推动民政惠民政策的全面落实,提升民政工作服务管理水平。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
临聘人员数量(人) | ≥23 | 23 | 100% | ||
志愿者数量(人) | ≥1 | 1 | 100% | ||
民政工作办事效率 | 提高 | 提高 | 100% | ||
完成时间 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | 100% | ||
预算经费(万元) | 80.04 | 80.04 | 100% | ||
民政干部服务水平提升情况 | 提高 | 提高 | 100% | ||
民政对象满意度 | 95% | 95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 社会工作三级服务体系建设 | 联系人及电话 | 何俊 18996293797 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 28 | 总量 | 28 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 28 | 其中:上级财政资金 | 28 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
通过现有平台整合使用、社工环境创设,打造社会工作三级服务体系即建设区级社会工作指导中心,镇街级社会工作服务站,村社级社会工作室;明确各级职责分工与重点任务,健全社会工作运行机制,促进社会工作规范化发展。 | 完成1个区级社会工作指导中心、27个镇街社会工作站和309个村社区社会工作室的硬件建设和制度上墙工作,明确各级职责分工与重点任务,健全社会工作运行机制,促进社会工作规范化发展。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会工作三级服务体系建设项目 | ≥1个 | 1个 | 100% | ||
达到项目服务预定目标 | ≥95% | 100% | 100% | ||
项目完成时间 | 2022年8月前完成 | 按照既定指标序时推进 | 100% | ||
预算资金(万元) | 28 | 28 | 100% | ||
社会工作三级服务体系建设情况 | 序时推进 | 按照既定指标序时推进 | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 社工工资及考前公益培训 | 联系人及电话 | 何俊 18996293797 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 133.4044 | 总量 | 133.4044 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 133.4044 | 区级财政资金 | 133.4044 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
全区8个镇街配备专职社工人员,积极开展社会服务工作,推进社工人才队伍建设,发展社工人才,并推荐到村(社区)开展工作,实现为村(居)委会真正减压。为40名社工发放工资和购买社保,为社工代理人员发放岗位补贴和职业津贴,为100名参加社会工作者考试的社工提供公益考前培训。 | 全区9个镇街配备专职社工人员,积极开展社会服务工作,推进社工人才队伍建设,发展社工人才,并推荐到村(社区)开展工作,实现为村(居)委会真正减压。为57名社工发放工资和购买社保,为25名社工代理人员发放岗位补贴和职业津贴,为100名参加社会工作者考试的社工提供公益考前培训。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
发放社工工资和购买社保人数 | ≧40 | 57 | 100% | ||
发放岗位补贴和职业津贴人数 | ≧10 | 25 | 100% | ||
培训人数 | ≧100 | 100 | 100% | ||
社工为民办事服务能力 | 提高 | 提高 | 100% | ||
及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
预算资金(万元) | 133.4044 | 133.4044 | 100% | ||
满足社区治理与服务需求,基层治理水平 | 提升 | 提升 | 100% | ||
结构合理、素质优良、群众满意的专业化职业化社区工作者队伍素质 | 稳步提升 | 稳步提升 | 100% | ||
居民对社区工作的满意度 | ≥95% | 98% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 救助对象抽查工作经费 | 联系人及电话 | 吴艳?? 43733012 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 32.51 | 总量 | 32.51 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 32.51 | 区级财政资金 | 32.51 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
开展城乡低保对象、特困人员、临时救助对象、民政建档的特殊困难家庭等新增及在册对象的抽查及核查工作,确保精准救助,提高广大群众的认可度,满意率。 | 全年开展城乡低保对象、特困人员、临时救助对象、民政建档的特殊困难家庭等新增及在册对象共计4.5万人的抽查及核查工作,确保精准救助,提高广大群众的认可度,满意率。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 抽查及核查量(户次) | ≥32516 | 100% | ||
质量指标 | 抽查及核查比例 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 工作时效 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 预算金额(元) | 325160 | 100% | ||
社会效益指标 | 提高广大群众的认可度,满意率。 | 稳步提高 | 100% | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 全国婚俗改革试点 | 联系人及电话 | 罗莎:43629861 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 区婚姻登记所 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 53.1 | 总量 | 53.1 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 53.1 | 区级财政资金 | 53.1 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
推进我区婚姻领域移风易俗,倡导全社会形成正确的婚姻家庭价值取向,积极培育婚俗新风尚,助力提升全区社会文明程度和群众精神面貌。 | 我区在推进婚俗改革工作中取得了初步成效。一是提炼本土服务品牌。深入挖掘大足石刻中有关婚姻家庭文化,培育出“敬爱、和睦、孝善”的石刻特色婚姻家庭文化标识,进行形成本土婚姻服务品牌“幸福石足”。二是形成喜事简办新风。通过举办喜事新办活动,逐步形成“简约而不简单、低调而有内涵”的婚俗礼仪之风。三是婚辅服务成效明显。积极开展婚姻家庭辅导服务,传承“好故事立典范、好家风代代传”的优良家庭观。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标:新婚夫妻、离婚夫妻及全区群众(人次) | ≥2500 | 10000 | 100% | ||
质量指标:搭建区+街道+社区一站式服务平台和推进婚俗文化改革 | 100% | 100% | 100% | ||
时效指标:2年完成4项婚俗改革试点任务 | 100% | 100% | 100% | 改革时间共3年,前期试点工作已取得初步成效,正在推进各项工作。 | |
成本指标:具体根据社工机构项目申请书 | 严格按照程序执行 | 已完成 | 100% | ||
社会效益指标:助力提升全区社会文明程度和群众精神面貌 | 逐步提升 | 已完成 | 100% | ||
社会公众或服务对象满意度指标:服务群众满意度 | 96% | 满意度97% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 配置婚姻登记信息系统设备 | 联系人及电话 | 罗莎:43629861 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 区婚姻登记所 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 32.8147 | 总量 | 32.8147 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 32.8147 | 区级财政资金 | 32.8147 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
实现婚姻预约、结婚、离婚、补结、补离等业务功能,并集成适配多功能高拍仪,可在线读取身份信息、采集指纹、手写签名、人脸识别自动生成婚姻登记电子证照和电子档案等 | 已实现婚姻预约、结婚、离婚、补结、补离等业务功能,并集成适配多功能高拍仪,可在线读取身份信息、采集指纹、手写签名、人脸识别自动生成婚姻登记电子证照和电子档案等 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标:全区婚姻登记群众 | ≥15000 | 23784 | 100.00% | ||
质量指标:相关设备兼容并正常运行 | 100% | 100% | 100.00% | ||
时效指标:2021年1月正式运行 | 100% | 100% | 100.00% | ||
成本指标:按文件方案1和实际情况预算 | 严格按照程序执行 | 按实报销执行 | 100.00% | ||
社会效益指标:实现婚姻登记全流程无纸化和婚姻档案数字化 | 逐步实现 | 目前实现婚姻登记全流程无纸化和婚姻档案数字化共存 | 100.00% | ||
可持续影响指标:推进民政信息系统应用,提高民政业务管理服务水平 | 逐步提升 | 逐步在提升 | 100.00% | ||
社会公众或服务对象满意度指标:服务群众满意度 | 95% | 96% | 100.00% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 特殊困难群体小额人身意外保险 | 联系人及电话 | 吴艳?? 43733012 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 61.83 | 总量 | 61.83 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 61.83 | 区级财政资金 | 61.83 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
对全区特殊困难群体进行全覆盖参保,有效防止特殊困难群众意外事故致贫,因意外事故返贫的风险,切实发挥兜底作用。全年预计购买特殊困难群体小额人身意外保险金618378.75元,惠及困难群众3.94万人,确保其在发生意外时减轻家庭经济负担。 | 全年为3.94万人城乡低保、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童购买特殊困难群体小额人身意外保险金618378.75元,确保其在发生意外时减轻家庭经济负担,增加抵御风险的能力。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 享受特殊困难群体小额人身意外保险对象数量(人) | 3.94万人 | 100% | ||
质量指标 | 符合条件享受特殊困难群体小额人身意外保险比例 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 特殊困难群体小额人身意外保险资金及时参保率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 特殊困难群体小额人身意外保险标准 | 严格按照文件标准执行 | 100% | ||
经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 受助对象抵御风险的能力提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | 100% | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥96% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 财政代缴民政对象基本养老保险 | 联系人及电话 | 吴艳?? 43733012 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 52.44 | 总量 | 52.44 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 52.44 | 区级财政资金 | 52.44 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
支持帮助低保对象、特困人员等困难群体参加社会保险,基本实现全覆盖,逐步提高社会保险待遇水平,助力参保困难群体精准脱贫,同时避免其他参保人员因年老、疾病、工伤、失业等原因陷入贫困,为打赢脱贫攻坚战有力托底。全年预计参保困难群众基本养老保险金524490元,惠及困难群众1.81万人。 | 全年参保困难群众基本养老保险的困难群众1.81万人,缴纳基本养老保险金524490元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 享受代缴困难群众基本养老保险对象数量(人) | ≥18178 | 100% | ||
质量指标 | 符合条件享受代缴困难群众基本养老保险比例 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 代缴困难群众基本养老保险资金及时参保率 | 100% | 100% | ||
社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | 100% | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 民政工作市级补助 | 联系人及电话 | 曾丹??43733774 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 115.94 | 总量 | 115.94 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 115.94 | 其中:上级财政资金 | 115.94 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
全力保障民政政策全面落实到位,用于保障各项民政工作的开展,重点用于民政对象的调查核实和日常服务管理、购买社会服务、各项民政业务政策的培训、办公设备购置、民政信访稳定等支出。 | 主要用于民政局劳务派遣劳务费,用于民政政策宣传费、报刊等支出,办公设备购置费。居家养老服务支出。推动民政惠民政策的全面落实,提升民政工作服务管理水平。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
购买劳务派遣人数(人) | ≥20 | 20 | 100% | ||
政策知晓率 | 提高 | 提高 | 100% | ||
民政工作以奖代补资金总额(万元) | 115.94 | 115.94 | 100% | ||
民政工作服务管理水平提升情况 | 提升 | 提升 | 100% | ||
服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 招商引资奖励 | 联系人及电话 | 曾丹??43733774 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 2.9674 | 总量 | 2.9674 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 2.9674 | 区级财政资金 | 2.9674 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
招商企业数1个,招商政策知晓率稳步提高,招商引资奖励资金总额2.96万元全部用于招商工作,完成招商引资投资100万元,服务对象满意度在90%以上。 | 完成招商企业数1个,招商政策知晓率稳步提高,招商引资奖励资金总额2.96万元全部用于招商工作且,完成招商引资投资100万元,服务对象满意度在90%以上。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
招商企业数(个) | ≥1 | 1 | 100% | ||
招商政策知晓率 | 提高 | 提高 | 100% | ||
招商引资奖励资金总额(万元) | 2.9 | 2.9 | 100% | ||
完成招商引资投资额 | 100 | 100 | 100% | ||
服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 孤儿(艾滋病儿童病毒感染、事实无人抚养儿童)生活补助 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 240.0859 | 总量 | 240.0859 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 182.3385 | 其中:上级财政资金 | 182.3385 | 100% | |
区级财政资金 | 57.7474 | 区级财政资金 | 57.7474 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
按照全市标准,对孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童发放基本生活费,预计惠及孤儿和艾滋病病毒感染儿童80人、事实无人抚养儿童130人。 | 按照全市标准,对孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童发放基本生活费,惠及孤儿和艾滋病病毒感染儿童88人、事实无人抚养儿童141人。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
孤儿和艾滋病病毒感染儿童享受补贴对象数量(人数) | ≥80 | 88 | 100% | ||
事实无人抚养儿童享受补贴数量(人数) | ≥130 | 141 | 100% | ||
符合条件享受比例 | 100% | 100% | 100% | ||
基本生活费及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
预算金额(万元) | 240.0859 | 240.0859 | 100% | ||
受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | 100% | 100% | ||
使困难群众的生活继续进行 | 提高 | 100% | 100% | ||
受助对象满意度 | ≥98% | 100% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 三项补贴 | 联系人及电话 | 曾莉43722533 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 2520.3 | 总量 | 2520.3 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 1392.18 | 其中:上级财政资金 | 1392.18 | 100% | |
区级财政资金 | 1128.12 | 区级财政资金 | 1128.12 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1、将符合条件的残疾人全部纳入享受残疾人生活补贴和护理补贴,严格按照文件标准执行,困难残疾人生活补贴标准每人每月70元,重度一级残疾人护理补贴标准每人每月80元,重度二级残疾人护理补贴标准每人每月70元。每月按时发放两项补贴,预计保障贫困残疾人22000人基本生活,提高残疾人社会保障水平和生产质量,改善生活环境???? 2、对经济困难的高龄失能老年人发放养老服务补贴每人每月200元;保障经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴资金,惠及经济困难的高龄失能老年人2500人。 | 1.将符合条件的残疾人全部纳入享受残疾人生活补贴和护理补贴,严格按照文件标准执行,困难残疾人生活补贴标准每人每月70元重度一级残疾人护理补贴标准每人每月80元,重度二级残疾人护理补贴标准每人每月70元。每月按时发放两项补贴,保障贫困残疾人22000人基本生活,提高残疾人社会保障水平和生产质量,改善生活环境。?????????? 2.对经济困难的高龄失能老年人发放养老服务补贴每人每月200元;保障经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴资金,惠及经济困难的高龄失能老年人2500人。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 享受两项补贴对象数量(人) | ≥22000 | 100% | ||
享受高龄失能老年人养老服务补贴象数量(人数) | ≥2500 | 100% | |||
质量指标 | 符合条件享受两项补贴及经济困难高龄失能养老服务补贴比例 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 两项补贴及经济困难高龄失能养老服务补贴资金及时发放率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 两项补贴标准 | 严格按照文件标准执行,困难残疾人生活补贴每人每月70元,重度一级残疾人护理补贴每人每月80元,重度二级残疾人护理补贴每人每月70元. | 100% | ||
养老服务补贴发放标准 | 每人每月200元 | 100% | |||
社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况 | 稳步提高 | |||
可持续影响指标 | 使残疾群众的生活和生产继续进行 | 提高 | |||
受助对象满意度 | 0.95 | ≥95% | 95% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 高龄补贴 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 290.16 | 总量 | 290.16 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 290.16 | 区级财政资金 | 290.16 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
(1)对大足区户籍年满100周岁老年人每人每月发放500元高龄津贴;对原双桥区户籍80周岁以上老年人每人每月发放100元高龄津贴;对原双桥区户籍90周岁以上老年人每人每月发放200元高龄津贴;为新增百岁老人发放百岁生日慰问金1000元;对80—89周岁的特殊困难低收入老人发放高龄津贴每人每年300元;对90—99周岁的特殊困难低收入老人发放高龄津贴每人每年600元; (2)保障发放高龄补贴资金,惠及对象2600人。 | 发放高龄补贴资金,惠及对象2898人。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
享受高龄补贴对象数量(人数) | ≥2600 | 2898 | 100% | ||
符合条件享受津贴比例 | 0.98 | 100% | 100% | ||
高龄津贴及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
预算资金(万元) | 290.16 | 290.16 | 100% | ||
补贴对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提升 | 100% | 100% | ||
敬老爱老氛围 | 进一步浓厚 | 100% | 100% | ||
对象满意度 | ≥95% | 98% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 智慧民政管控中心运管 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 28.9739 | 总量 | 28.9739 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 28.9739 | 区级财政资金 | 28.9739 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
组建本地服务团队,面向全区受理呼叫业务,开展养老服务在线信息咨询、养老顾问服务;定期对平台汇聚的各类业务数据进行分析、数据管理和展示,每季度向民政局提供平台运营数据分析报告;负责管控中心参观、考察、调研人员的讲解接待工作;为智慧民政系统运营提供必要的技术支持,保障管控中心智慧养老平台的正常操作使用,网站管理和数据更新。2021年预计专业人员6人,管理人员1人,平台运管费共行28.9739万元。 | 发放智慧民政系统运营经费28.9739万元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
系统平台管控中心 | ≧1 | 1 | 100% | ||
政府科学决策提供辅助支撑 | 优质 | 优质 | 100% | ||
实施时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | ||
预算经费(万元) | 28.9739 | 28.9739 | 100% | ||
科学管理老人信息、有效整合、管理服务提供商、科学管理养老服务流程。 | 进一步提升 | 进一步提升 | 100% | ||
服务对象、服务人员以及服务流程进行全程追踪监管 | 全程监管 | 全程监管 | 100% | ||
对象满意度 | ≧95% | 98% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 居家养老服务 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 36.5025 | 总量 | 36.5025 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 36.5025 | 区级财政资金 | 36.5025 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1.建立完善居家养老服务信息管理体系、居家养老服务呼叫救助体系、居家养老健康管理服务体系、居家养老上门服务管理体系等服务体系; 2.在全区开展居家养老服务。 | 1.建立健全了居家养老服务信息管理体系、居家养老服务呼叫救助体系、居家养老健康管理服务体系、居家养老上门服务管理体系等服务体系; 2.在全区开展了居家养老服务。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
惠及特殊困难老年人数量(人) | ≥400 | 420 | 100% | ||
80岁及以上老年(人) | ≥370 | 372 | 100% | ||
提供基础服务和居家上门服务 | 优质 | 优质 | 100% | ||
实施时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | ||
预算经费(万元) | 36.5025 | 36.5025 | 100% | ||
提供智能化“线上”和“线下”相结合的居家和社区养老服务 | 稳步推进 | 稳步推进 | 100% | ||
满足老年人全方位多层次多样化的养老服务需求 | 逐步满足 | 逐步满足 | 100% | ||
对象满意度 | ≥95% | 99% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 特困人员区域性供养 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 61.3974 | 总量 | 61.3974 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 61.3974 | 区级财政资金 | 61.3974 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
(1)对全区特困人员供养服务机构按照每年不低于集中供养对象基本生活补助金总额15%的标准拨付管理运行经费; (2)对特困人员供养机构按规定给管理服务人员缴纳社会保险的按50%予以补助; (3)特困人员供养机构管理服务人员工资纳入区级财政预算; (4)保障21个特困机构正常运转,保障机构工作人员工资及五险政策待遇的落实。 | (1)对全区特困人员供养服务机构按照每年不低于集中供养对象基本生活补助金总额15%的标准拨付管理运行经费; (2)对特困人员供养机构按规定给管理服务人员缴纳社会保险的按50%予以补助; (3)特困人员供养机构管理服务人员工资纳入区级财政预算; (4)保障21个特困机构正常运转,保障机构工作人员工资及五险政策待遇的落实。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
惠及特困人员供养服务机构数量(个) | ≥21 | 21 | 100% | ||
机构工作人员数量(人) | ≥30 | 30 | 100% | ||
为特困人员集中供养提供服务 | 优质 | 优质 | 100% | ||
实施时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | ||
预算经费(万元) | 61.3974 | 61.3974 | 100% | ||
集中供养老人生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
敬老爱老氛围 | 进一步浓厚 | 进一步浓厚 | 100% | ||
对象满意度 | ≥95% | 99% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 养老护理人员入职补贴、培训、养老机构表彰经费 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 20 | 总量 | 20 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 20 | 区级财政资金 | 20 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
(1)全年预计开展养老护理员100人; (2)全年预计发放养老护理员10人; (3)全年预计表彰最美护理员10人、最佳敬老院院长5人; (4)增强养老护理队伍专业技术水平和职业道德素养,提升养老机构服务质量。 | (1)全年预计开展养老护理员100人; (2)全年预计发放养老护理员10人; (3)全年预计表彰最美护理员10人、最佳敬老院院长5人; (4)增强养老护理队伍专业技术水平和职业道德素养,提升养老机构服务质量。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
培训护理人员(人) | ≧100 | 165 | 100% | ||
提升养老机构服务质量 | 优质 | 优质 | 100% | ||
实施时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | ||
预算经费(万元) | 20 | 20 | 100% | ||
增强养老护理队伍专业技术水平和职业道德素养 | 逐步增强 | 逐步增强 | 100% | ||
提升养老服务综合效益 | 进一步提升 | 进一步提升 | 100% | ||
对象满意度 | ≧95% | 99% | 100% | ||
100% | |||||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 双桥敬老院日常经费 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 37.56 | 总量 | 37.56 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 37.56 | 区级财政资金 | 37.56 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
(1)全年对集中供养特困人员生活提高优质服务; (2)全年确保集中供养的特困人员生活正常,身心健康; (3)全年保证敬老院日常工作正常开展,杜绝出现重、特、大事故发生 | (1)提高了集中供养特困人员生活优质服务; (2)确保了集中供养的特困人员生活正常,身心健康; (3)保证了敬老院日常工作正常开展,杜绝出现重、特、大事故发生 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
享受特困人员救助(人次) | 28 | 28 | 100% | ||
符合条件享特困人员救助比例 | 100% | 100% | 100% | ||
特困人员救助资金及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
预算金额(万元) | 37.56 | 37.56 | 100% | ||
实施特困人员救助,使特困人员集中正常生活 | 集中供养特困人员生活正常 | 稳步提高 | 100% | ||
受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | 集中供养特困人员生活正常 | 100% | ||
改善敬老院设施环境 | 达到环保要求 | 达到环保要求 | 100% | ||
使集中供养特困人员的生活继续进行 | 提高 | 提高 | 100% | ||
受助对象满意度 | ≥95% | 100% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 养老服务业发展补助资金-居家改造项目 | 联系人及电话 | 李建峰02343722882 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 18.4 | 总量 | 18.4 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 18.4 | 其中:上级财政资金 | 18.4 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
为深入贯彻习近平总书记关于“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”养老服务体系建设的重要指示精神,认真落实市委、市政府保障改善民生和社会领域公共服务“补短板、强弱项、提质量”专项工作要求,补齐社区居家养老服务覆盖短板,全面提升养老服务质量,让老年人健健康康有尊严、舒舒服服有品质。改造特困居家老人适老化改造92户。 | 全面完成居家适老化改造98户 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
适老化改造户数(户) | ≥90 | 98 | 100% | ||
完成时间 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | 100% | ||
预算经费(万元) | 18.4 | 19.4 | 100% | ||
特困老人居家舒适度 | 提高 | 提高 | 100% | ||
特困老人满意度 | 90% | 95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 乡村移风易俗行动重点工作宣传 | 联系人及电话 | 袁甫国13996479898 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 区殡葬事业管理中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 4.995 | 总量 | 4.94 | 99% | |
其中:上级财政资金 | 0 | 其中:上级财政资金 | 0 | ||
区级财政资金 | 4.995 | 区级财政资金 | 4.94 | 99% | |
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
通过清明节购买18000枝菊花开展“鲜花换纸钱“活动、清明节制作20块路牌投放公益广告、发放宣传料等提倡绿色、环保祭祀,推动移风易俗工作。 | 清明节购买18000枝菊花开展“鲜花换纸钱“活动、制作15块路牌投放公益广告、发放宣传料等提倡绿色、环保祭祀,推动移风易俗工作。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
清明节“鲜花换纸钱“活动菊花(枝)、清明节制作路牌投放公益广告,印制宣传资料。 | ≥1800,≥20,≥20000 | 18000,20,20000 | 100% | ||
宣传移风易俗工作,清明节向公墓祭祀群众免费发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
项目完成时间 | 2021年5月31日前 | 2021年5月31日前 | |||
乡村移风易俗行动重点工作宣传项目经费(万元) | 4.94 | 4.94 | 100% | ||
公益项目 | |||||
改变群众传统祭祀观念,提倡绿色、环保祭祀,推动移风易俗工作。 | 稳步提高 | 稳步提高 | |||
保护森林资源,防止火灾事故。 | 稳步提高 | 稳步提高 | |||
群众绿色、环保祭祀观念逐渐形成。 | 提高 | 提高 | |||
群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 困难群众丧葬(节地生态葬)补助 | 联系人及电话 | 袁甫国13996479898 | ||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区殡葬事业管理中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 总量 | ||||
其中:上级财政资金 | 8.6534 | 其中:上级财政资金 | 8.6534 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | 0 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
对我区常住户籍、死亡后实行火葬的城乡低保对象、城镇“三无”人员、农村五保对象和生活困难的重点优抚对象实行最高不超过1500元的火化补助,采取节地生态葬的每人不高于3000元的补助,预计58人以上。 | 对火葬的城乡低保对象、城镇“三无”人员、农村五保对象和生活困难的重点优抚对象火化补助57人次、8.3534元;采取节地生态葬的低保对象1人次、0.3万元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
享受困难群众基本丧葬费补助 对象数量(人次) | ≥58 | 58 | 100% | ||
符合条件困难群众基本丧葬费补助比例 | 100% | 100% | 100% | ||
困难群众基本丧葬费补助及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
困难群众基本丧葬费补助标准(人/元) | ≦1500元、3000元 | ≦1465.51元、3000元 | 100% | ||
经济效益指标 | |||||
受助对象生活水平提升情况 | 稳步提高 | 稳步提高 | |||
节约土地资源 | 稳步提高 | 稳步提高 | |||
对殡葬改革的推进作用 | 稳步提高 | 稳步提高 | |||
受助对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 城乡低保金 | 联系人及电话 | 吴艳??43733012 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 最低生活保障管理中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 18113.7 | 总量 | 18113.7 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 12004 | 其中:上级财政资金 | 12004 | 100% | |
区级财政资金 | 6109.7 | 区级财政资金 | 6109.7 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1.城乡低保对象基本生活得到切实保障。 2.救助资金及时发放到位。 | 城乡低保实现了应保尽保,应救尽救;保障困难群众39万人次,支出保障金18113.7万元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
享受城乡低保对象数量(人) | ≥36000 | 32919 | 91% | 动态管理,做到“应保尽保,应退尽退” | |
农村低保每人每月保障标准 | 515 | 515 | 100% | ||
城市低保每人每月保障标准 | 636 | 636 | 100% | ||
城乡低保救助资金及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
符合条件享受城乡低保救助比例 | 100% | 100% | 100% | ||
受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | ||
使困难群众的生活和生产继续进行 | 提高 | 提高 | 提高 | ||
受助对象满意度 | ≥90% | ≥95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 困难群众临时救助 | 联系人及电话 | 吴艳43733012 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 1126.224 | 总量 | 1126.224 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 1126.224 | 其中:上级财政资金 | 1126.224 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1.负责解决全区困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题; 2.健全城乡社会救助体系,承办困难群众救助补助资金分配和监管; 3.负责核定审批临时救助对象、审核发放临时救助资金; 提升社会救助综合效益,编实织密困难群众基本生活安全网。 | (1)负责国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖,或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。?????????????? (2)按照临时救助相关政策要求将符合条件困难群众,应救尽救,确保资金按时发放到位。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
享受临时救助对象数量(人) | ≥4300 | 4400 | 100% | ||
符合条件享受临时救助比例 | 100% | 100% | 100% | ||
临时救助资金及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
临时救助标准 | 临时救助标准 | 严格按照文件标准执行 | |||
受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | |||
使困难群众的生活和生产继续进行 | 使困难群众的生活和生产继续进行 | 提高 | |||
受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 流浪乞讨人员救助 | 联系人及电话 | 张发胜,13527309590 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区救助管理站 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 60.59653 | 总量 | 60.59653 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 60.59653 | 其中:上级财政资金 | 60.59653 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
对生活无着的流浪、乞讨人员实行救助,保障其基本生活权益,完善了社会救助制度,充分发挥了救助弱势群体的兜底作用。 | 救助流浪乞讨人员112人次,其中,未成年人6人次,老年人28人次,残疾人14人次,疑似精神障碍等16人次,救治危重病人和精神病人24人次,支出救助金60.59653万元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
救助站聘用人数(人) | 6 | 6 | 100% | ||
流浪乞讨人员救助服务保障率 | ≥95% | ≥95% | 100% | ||
实施时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | ||
城区内接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 | ≤0.5小时 | ≤0.5小时 | 100% | ||
流浪乞讨人员救助执行标准 | 严格按照当地城市低保标准执行 | 严格按照当地城市低保标准执行 | 100% | ||
受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
生活无着的流浪乞讨人员生活和生产继续进行 | 提高 | 提高 | 100% | ||
受助对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 救助管理站救助经费 | 联系人及电话 | 张发胜,13527309590 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区救助站 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 10 | 总量 | 10 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 10 | 区级财政资金 | 10 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
对离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员,包含残疾人、未成年人、老年人和行动不便人员进行站内照料服务,提供临时性社会救助从而进一步规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作,维护受助人员合法权益。项目经费用于救助站日常办公、站内维修维护等支出,充分保证救助工作顺利开展。 | 项目经费用全部用于救助站日常办公、站内维修维护等支出,充分保证救助管理工作顺利开展。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
救助站聘用人数(人) | 6 | 6 | 100% | ||
流浪乞讨人员救助服务保障率 | ≥95% | ≥95% | 100% | ||
实施时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | ||
开展日常救助经费(万元) | 10 | 10 | 100% | ||
受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
生活无着的流浪乞讨人员生活和生产继续进行 | 提高 | 提高 | 100% | ||
受助对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 城乡特困人员供养金、照料护理补贴 | 联系人及电话 | 吴艳??43733022 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 5784.31 | 总量 | 5784.31 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 5022.29 | 其中:上级财政资金 | 5022.29 | 100% | |
区级财政资金 | 762.02 | 区级财政资金 | 762.02 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
解决特困人员基本生活和照料服务等方面的问题,保障特困人员的基本生活权益,帮助特困人员解决各种困难,让特困人员感受到党和政府的温暖。 | 帮助特困人员解决基本生活和照料服务等方面的问题,发放城乡特困人员供养金5784.31万元,惠及特困人员救助对象6.3万人次,充分保障了特困人员基本生活。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 享受特困人员救助对象数量(人次) | ≥62000 | 100% | ||
质量指标 | 符合条件享受特困人员救助比例 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 特困人员救助资金及时发放率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 特困人员救助标准 | 严格按照文件标准执行 | |||
社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | |||
可持续影响指标 | 保障困难群众基本生活 | 提高 | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 原襄渝铁路建设伤残民兵民工生活补助 | 联系人及电话 | 曾莉43722533 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 159.65 | 总量 | 159.65 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 159.65 | 其中:上级财政资金 | 159.65 | ||
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
将符合政策的原襄渝铁路建设伤残民兵民工纳入享受原襄渝铁路建设伤残民兵民工生活补助,严格按照文件标准执行,每月按时发原襄渝铁路建设伤残民兵民工生活补助,预计保障原襄渝铁路建设伤残民兵民工2027人次基本生活,提高原襄渝铁路建设伤残民兵民工社会保障水平和生产质量,改善生活环境。 | 将符合政策的原襄渝铁路建设伤残民兵民工纳入享受原襄渝铁路建设伤残民兵民工生活补助,严格按照文件标准执行,每月按时发原襄渝铁路建设伤残民兵民工生活补助,保障原襄渝铁路建设伤残民兵民工2027人次基本生活,提高原襄渝铁路建设伤残民兵民工社会保障水平和生产质量,改善生活环境。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 享受襄渝铁路民兵民工伤残补助对象数量(累计人次) | ≥2027 | 100% | ||
质量指标 | 符合条件享受比例 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 伤残补助资金及时发放率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 原襄渝铁路建设伤残民兵民工生活补助标准 | 严格按照文件标准执行 | 100% | ||
社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况 | 稳步提高 | |||
可持续影响指标 | 使原襄渝铁路建设伤残民兵民工的生活和生产继续进行 | 提高 | |||
受助对象满意度 | 0.96 | ≥96% | 96% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 困难群众员节日慰问 | 联系人及电话 | 吴艳??43733012 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 最低生活保障管理中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 407.1 | 总量 | 407.1 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 354 | 其中:上级财政资金 | 354 | 100% | |
区级财政资金 | 53.1 | 区级财政资金 | 53.1 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
对城乡低保对象、特困人员等困难群众,在春节、端午、中秋传统节日进行慰问.特困供养5536人,春节100元/人;城乡低保:33000人,春节50元/人;所有对象端午20元/人;中秋20元/人;原双桥单独慰问每节慰问1150人,每节每人需110元,每年慰问三节。 | 对城乡低保对象、特困人员等困难群众,在春节、端午、中秋传统节日进行慰问.特困供养5536人,春节100元/人;城乡低保:33000人,春节50元/人;所有对象端午20元/人;中秋20元/人;原双桥单独慰问每节慰问1150人,每节每人需110元,每年慰问三节。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
享受对象数量(人) | ≥38000 | 38445 | 100% | ||
困难群众救助标准 | 严格按照文件标准执行 | 严格按照文件标准执行 | 严格按照文件标准执行 | ||
城乡低保救助资金及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
符合条件享受城乡低保救助比例 | 100% | 100% | 100% | ||
受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | ||
使困难群众的生活和生产继续进行 | 提高 | 提高 | 提高 | ||
受助对象满意度 | ≥90% | ≥95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 精简定救 | 联系人及电话 | 吴艳??43733022 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 87.47 | 总量 | 87.47 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 87.47 | 区级财政资金 | 87.47 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
解决精简定救人员基本生活等方面的问题,保障精简定救人员的基本生活权益,帮助精简定救人员解决各种困难,让精简定救人员感受到党和政府的温暖。 | 解决精简定救人员基本生活。预计发放精简定救人员救助金874709元,惠及精简定救对象1024人次,保障了精简定救人员的基本生活。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
数量指标 | 享受精简定救对象数量(人) | ≥1000 | 100% | ||
质量指标 | 符合条件享受精简定救救助比例 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 精简定救资金及时发放率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 精简定救标准 | 严格按照文件标准执行 | |||
经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | |||
生态效益指标 | |||||
可持续影响指标 | 保障困难群众基本生活 | 提高 | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 福彩销售业务工作经费 | 联系人及电话 | 马俊明18983003328 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 7.027 | 总量 | 7.027 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 7.027 | 其中:上级财政资金 | 7.027 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
为进一步加强我区福利彩票发行销售工作,充分调动各投注站业主、销售员对福利彩票销售的积极性,圆满完成2021年福彩发行销售任务。 | 已完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
奖励福彩投注站促销(人次) | 91 | 91 | 100% | ||
质量指标 | 100% | 100% | 100% | ||
时效指标 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | ||
成本指标 | 70270 | 70270 | 100% | ||
社会效益指标 | 提升 | 提升 | 100% | ||
可持续影响指标 | 提高 | 提高 | 100% | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 居家和社区养老服务改革试点项目 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 51.215241 | 总量 | 51.215241 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 51.215241 | 其中:上级财政资金 | 51.215241 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
委托第三方机构对申报的社区养老服务中心(站)运营情况进行考核,个人你就结果发放运营补贴;规范社区养老服务设施运营管理;全面提升养老服务质量。 | 发放运营补贴共计51.215241元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社区养老服务中心数量(个) | ≥6 | 6 | 100% | ||
社区养老服务站数量(个) | ≥12 | 12 | 100% | ||
规范社区养老服务设施运营管理 | 优质 | 优质 | 100% | ||
实施时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | ||
预算经费(万元) | 51.215241 | 51.215241 | 100% | ||
激励和扶持社会力量投资养老服务事业 | 稳步提升 | 稳步提升 | 100% | ||
满足老年人全方位多层次多样化的养老服务需求 | 逐步满足 | 逐步满足 | 100% | ||
对象满意度 | ≥95% | 99% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 大足区万古镇“情暖夕阳”志愿服务项目 | 联系人及电话 | 何俊 18996293797 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 5 | 总量 | 5 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 5 | 其中:上级财政资金 | 5 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
开展志愿服务项目1个,对高龄、特困、留守老人开展需求调研,全面掌握其现状情况及服务需求,建立档案,并对其信息实行动态管理,建立志愿服务团队、节日慰问机制。 | 购买专业社工组织,开展志愿服务项目1个,充分发挥社会工作专业优势,为 159 名老人 建立个人档案,探访老人 235 人次,建立起一支30 人的助老志愿者团队,提供志愿服务235 人次,开展社区主题活动10场次。链接社会资源,组建本土志愿者服务队伍,构建社区养老支持网络,探索志愿服务介入互助式社区养老服务模式,提升社区老人幸福感、获得感。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
养老志愿服务项目数量 | ≥1个 | 1个 | 100% | ||
服务对象知晓度 | ≥100% | 100% | 100% | ||
项目完成时间 | 2021年12月前完成 | 11/30/2021 | 100% | ||
投入资金(万元) | 5 | 5 | 100% | ||
有效整合资源,形成自助互助氛围 | 提高 | 提高 | 100% | ||
推动互助养老发展,本土志愿服务 | 持续提高 | 持续提高 | 100% | ||
服务对象满意度 | ≥85% | 90% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 福彩圆梦·孤儿助学 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 19.84 | 总量 | 19.84 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 17.16 | 其中:上级财政资金 | 17.16 | 100% | |
区级财政资金 | 2.68 | 区级财政资金 | 2.68 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
预计为20名就读职高、专科和本科的孤儿发放助学金 | 为23名就读职高、专科和本科的孤儿发放助学金 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
享受对象数量 | ≥202 | 23 | 100% | ||
符合条件享受比例 | 100% | 100% | 100% | ||
及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
资助标准 | 10000元/年 | 10000元/年 | 100% | ||
受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
使困难群众的生活和生产继续进行 | 提高 | 提高 | 100% | ||
受助对象满意度 | ≥95% | 100% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 福彩圆梦·助学成长工程 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 1.12 | 总量 | 1.12 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 1.12 | 其中:上级财政资金 | 1.12 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
预计为4名事实无人抚养儿童发放助学金 | 预计为4名事实无人抚养儿童发放助学金 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
享受对象数量 | ≥4 | 4 | 100% | ||
符合条件享受比例 | 100% | 100% | 100% | ||
及时发放率 | 100% | 100% | 100% | ||
资助标准 | 8000元/年 | 8000元/年 | 100% | ||
受助对象生活水平提升情况,感受到党和国家的关怀 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | ||
使困难群众的生活和生产继续进行 | 提高 | 提高 | 100% | ||
受助对象满意度 | ≥95% | 100% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 城乡互助养老服务中心建设及敬老院升级改造 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 352.6 | 总量 | 352.6 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 352.6 | 其中:上级财政资金 | 352.6 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
立足区情实际,坚持需求导向,探索建立城乡互助养老服务模式,解决老年人养老服务需求,助力脱贫攻坚,2021年,逐步在100个重点村(社区)推行,依托全覆盖建设任务,补助城乡互助养老服务中心(站)建设运营管理经费112.6万。对3家敬老院实施升级改造,预计资金240万 | 补助城乡互助养老服务中心(站)建设运营管理经费112.6万。对3家敬老院实施升级改造,资金240万。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
补助城乡互助养老服务中心(站) | ≧10 | 12 | 100% | ||
发展为老服务队伍,为老年人提供邻里互助,开展养老关爱服务。 | 优质 | 优质 | 100% | ||
实施时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | ||
预算经费(万元) | 352.6 | 352.6 | 100% | ||
提供邻里互助、定期探访和亲情联络等居家养老关爱服务。 | 进一步提升 | 进一步提升 | 100% | ||
解决老年人养老服务需求,助力脱贫攻坚。 | 逐步满足 | 逐步满足 | 100% | ||
对象满意度 | ≧95% | 99% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 福彩公益金用于残疾人事业发展 | 联系人及电话 | 曾丹??43733774 | ||
主管部门 | 重庆市大足区民政局 | 实施单位 | 重庆市大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 28.4 | 总量 | 28.4 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 28.4 | 其中:上级财政资金 | 28.4 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神,创新工作思路方法,狠抓各项工作任务落实,为改善残疾人民生福祉增添新举措,着力推动巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,大力推动全市残疾人事业高质量发展。 | 残疾人宣传工作必须借助媒体力量。创新思路,加强对残疾人事业宣传工作的拓展。主动深入一线,创新宣传工作思路,多动手,多写稿,写好稿,形成人人动手写稿、个个参与宣传的良好氛围;借助载体,扩大专项活动的社会影响。结合全国助残日、爱耳日等重大节日节点,以残疾人喜闻乐见的方式开展一系列宣传活动,并将宣传融入残疾人工作日常 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
服务残疾人人数(人) | ≥10 | 10 | 100% | ||
相关政策知晓率 | 提高 | 提高 | 100% | ||
残疾人事业发展资金总额(万元) | 28.4 | 28.4 | 100% | ||
残疾人事业发展宣传次数 | 5 | 5 | 100% | ||
服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 100% | ||
说明 | 无 |
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 农村散居特困人员住房安全改善 | 联系人及电话 | 邓智思,43789917 | ||
主管部门 | 大足区民政局 | 实施单位 | 大足区民政局 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 195.408 | 总量 | 195.408 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 195.408 | 其中:上级财政资金 | 195.408 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
补偿农村散居特困人员D级危房无图斑费用195.408万元。 | 补偿65户农村散居特困人员D级危房无图斑费用195.408万元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
补偿户数 | ≧60 | 65 | 100% | ||
实施时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100% | ||
预算经费(万元) | 195.408 | 195.408 | 100% | ||
解决农村散居特困人员的住房安全,助力脱贫攻坚。 | 解决 | 解决 | 100% | ||
对象满意度 | ≧95% | 99% | 100% | ||
说明 | 无 |