[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2024-00126 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-13 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2024-00126 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-13 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-13 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区城南小学2024年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
(一)职能职责。
实施小学义务教育。全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人;发展素质教育,加快建设高质量义务教育体系,促进教育公平,坚持“五育”并举;严格按照国家课程方案和课程标准实施教学,确保学生达到国家规定学业质量标准,着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力;实施学校体育固本行动,严格执行学生体质健康合格标准,开齐开足体育课;实施学校美育提升行动,严格落实音乐、美术、书法等课程,帮助学生增强文化理解;充分发挥劳动综合育人功能,加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。
(二)单位构成。
重庆市大足区城南小学地处重庆市大足区棠香街道鄢枝路75号,为重庆市大足区教育委员会所属事业单位,经费渠道为财政全额拨款。设有7个内设机构:党政办、教务室、科研室、德育室、安全稳定法治办、总务室、督导办。事业编制84个,教师83人,工人0人,退休教师42人,遗属1人。学校占地面积19472.5平方米,校舍面积5602.69平方米。目前学生人数1545人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1756.41万元,其中:一般公共预算拨款1756.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加97.56万元,主要是人员增加经费拨款增加97.56万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数1756.41万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出1306.95万元,社会保障和就业支出278.81万元,卫生健康支出84.81万元,住房保障支出85.84万元。支出较去年增加97.56万元,主要是基本支出增加93.57万元,项目支出增加3.99万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1756.41万元,一般公共预算财政拨款支出1756.41万元,比2023年增加97.56万元。其中:基本支出1751.64万元,比2023年增加93.57万元,主要原因是教师和学生数量增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出4.77万元,比2023年增加3.99万元,主要原因是安排了校舍维修改造资金3万元、市级美育专项资金1万元、学生校方责任险资金0.77万元等,主要用于校舍维修改造、学校美育建设、购买学生校方责任险等重点工作。
重庆市大足区城南小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算2.14万元,比2023年减少0.01万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平,主要原因是无因公出国事由;公务接待费2.14万元,比2023年减少0.01万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年预算下降;公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4.77万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:陈文凯,联系方式:02364360005)?
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,756.41 | 一、本年支出 | 1,756.41 | 1,756.41 | ||
一般公共预算资金 | 1,756.41 | 教育支出 | 1,306.95 | 1,306.95 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 278.81 | 278.81 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 84.81 | 84.81 | |||
住房保障支出 | 85.83 | 85.83 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,756.41 | 支出合计 | 1,756.41 | 1,756.41 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,756.41 | 1,751.64 | 4.77 | |
205 | 教育支出 | 1,306.95 | 1,302.18 | 4.77 |
20502 | 普通教育 | 1,306.95 | 1,302.18 | 4.77 |
2050202 | 小学教育 | 1,306.95 | 1,302.18 | 4.77 |
208 | 社会保障和就业支出 | 278.81 | 278.81 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.67 | 276.67 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.44 | 114.44 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.22 | 57.22 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 105.00 | 105.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | |
210 | 卫生健康支出 | 84.81 | 84.81 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 71.53 | 71.53 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.28 | 13.28 | |
221 | 住房保障支出 | 85.83 | 85.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 85.83 | 85.83 | |
2210201 | 住房公积金 | 85.83 | 85.83 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,751.64 | 1,598.14 | 153.49 | |
301 | 工资福利支出 | 1,491.88 | 1,491.88 | |
30101 | 基本工资 | 412.29 | 412.29 | |
30102 | 津贴补贴 | 13.74 | 13.74 | |
30107 | 绩效工资 | 720.97 | 720.97 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.44 | 114.44 | |
30109 | 职业年金缴费 | 57.22 | 57.22 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.53 | 71.53 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | |
30113 | 住房公积金 | 85.83 | 85.83 | |
30114 | 医疗费 | 13.28 | 13.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 153.49 | 153.49 | |
30201 | 办公费 | 31.10 | 31.10 | |
30205 | 水费 | 5.51 | 5.51 | |
30206 | 电费 | 5.51 | 5.51 | |
30207 | 邮电费 | 5.51 | 5.51 | |
30209 | 物业管理费 | 11.02 | 11.02 | |
30211 | 差旅费 | 11.02 | 11.02 | |
30213 | 维修(护)费 | 16.52 | 16.52 | |
30216 | 培训费 | 4.29 | 4.29 | |
30217 | 公务接待费 | 2.14 | 2.14 | |
30226 | 劳务费 | 11.02 | 11.02 | |
30228 | 工会经费 | 8.58 | 8.58 | |
30229 | 福利费 | 21.46 | 21.46 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.83 | 19.83 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 106.26 | 106.26 | |
30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 | |
30307 | 医疗费补助 | 8.40 | 8.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 96.60 | 96.60 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
2.14 | 2.14 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 1,756.41 | 合计 | 1,756.41 |
一般公共预算资金 | 1,756.41 | 教育支出 | 1,306.95 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 278.81 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 84.81 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 85.83 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,756.41 | 1,756.41 | |||||||||
205 | 教育支出 | 1,306.95 | 1,306.95 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 1,306.95 | 1,306.95 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 1,306.95 | 1,306.95 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 278.81 | 278.81 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.67 | 276.67 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.44 | 114.44 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.22 | 57.22 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 84.81 | 84.81 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 71.53 | 71.53 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.28 | 13.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 85.83 | 85.83 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 85.83 | 85.83 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 85.83 | 85.83 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,756.41 | 1,751.64 | 4.77 | |
205 | 教育支出 | 1,306.95 | 1,302.18 | 4.77 |
20502 | 普通教育 | 1,306.95 | 1,302.18 | 4.77 |
2050202 | 小学教育 | 1,306.95 | 1,302.18 | 4.77 |
208 | 社会保障和就业支出 | 278.81 | 278.81 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.67 | 276.67 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.44 | 114.44 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.22 | 57.22 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 105.00 | 105.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | |
210 | 卫生健康支出 | 84.81 | 84.81 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 71.53 | 71.53 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.28 | 13.28 | |
221 | 住房保障支出 | 85.83 | 85.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 85.83 | 85.83 | |
2210201 | 住房公积金 | 85.83 | 85.83 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 119054-重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000139862-校方责任险 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 0.77 | 本级安排(万元) | 0.77 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 近几年,我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生,给学生家庭带来了巨大的伤害,也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力,全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。 | |||||||||||
立项依据 | 教育部 财政部 中国保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》(教体艺〔2008〕2号),《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》(渝教办〔2008〕59号),重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知(渝教办〔2012〕25号) 《中华人民共和国气象法》、《重庆市气象灾害防御条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》,渝教建发〔2020〕5号,渝气发〔2020〕18号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保证学校的教育教学秩序正常进行,加强日常安全管理,防止安全责任事故发生,增强学校抵御风险的能力,提高学校安全保障能力。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 学生参保率 | 20 | % | = | 100 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 10 | 人 | ≥ | 1542 | 否 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 每生保险费 | 20 | 元/人年 | = | 5 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 保险购买及时性 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生意外事故经济负担 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 119054-重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000144919-校舍维修改造 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 3.00 | 本级安排(万元) | 3.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 建立中小学、幼儿园校舍安全保障长效机制,提高中小学、幼儿园校舍安全管理水平和全区中小学、幼儿园校舍防震减灾能力,实现城乡中小学、幼儿园校舍安全达标。进一步巩固和提高各校园办学水平,不断提升办学质量和办学能力,实现教育有保障目标。 | |||||||||||
立项依据 | 重庆市大足区人民政府办公室《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》(大足府办发〔2015〕6号),重庆市大足区人民政府《365体育网址2021年度投资及计划项目名单的通知》(大足府发﹝2021﹞ 7号). | |||||||||||
当年绩效目标 | 改善办学条件,学校教学、生活设备设施不断完善,不断提升办学质量和办学能力,逐步达到义务教育优质均衡发展标准要求,实现义务教育有保障目标。提高教学质量 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
成本指标 | 社会成本指标 | 财政拨款 | 10 | 元/平方米 | = | 30000 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升办学质量和办学能力 | 20 | 定性 | 不断提高 | 是 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 厕所面积(平方米) | 20 | 元/平方米 | ≥ | 200 | 是 | |||||
产出指标 | 效果指标 | 完工项目是否规范 | 10 | 所 | 定性 | 良 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 年 | = | 2023 | 是 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 学生和家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 完工项目质量合格率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 119054-重庆市大足区城南小学 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000002727883-市级美育教育专项资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 1.00 | 本级安排(万元) | 1.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 市级美育体育及法制教育专项资金 | |||||||||||
立项依据 | 渝财教【2022】60号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 弘扬中华优秀传统文化艺术传承,并改善美化学校 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意 | 10 | 人数 | 定性 | 好 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 教师及家长满意 | 20 | 人数 | 定性 | 好 | 是 | |||||
产出指标 | 效果指标 | 师生能力提升 | 20 | 人数 | 定性 | 好 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 投入及时 | 10 | 天 | 定性 | 优 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 美育体育资金投入 | 10 | 元 | 定性 | 优 | 否 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 美育体育资金投入 | 20 | 元 | 定性 | 优 | 是 |