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[ 索引号 ] 115001117500923541/2023-00187 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 统计分析
[ 发布机构 ] 大足区财政局 [ 发布日期 ] 2023-10-23
[ 成文日期 ] 2023-10-23 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117500923541/2023-00187
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 统计分析
[ 发布机构 ] 大足区财政局
[ 发布日期 ] 2023-10-23
[ 成文日期 ] 2023-10-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区社会科学界联合会 2022年度部门决算情况说明

?

重庆市大足区社会科学界联合会

2022年度部门决算情况说明

?一、部门基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强社科联组织的政治性、先进性、群众性,汇聚全区广大社科工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担起团结带领广大社科工作者听党话、跟党走的政治任务;落实党委(党组)意识形态工作责任制,加强社科类社会组织党建工作,密切关注社科工作者的思想动态,有针对性地做好思想政治工作;引导广大社科工作者积极践行社会主义核心价值观,把社科工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和区政府的有关要求,贯彻执行区社科联代表大会确定的任务和作出的决定;指导所属学会、协会、研究会开展工作。

4.团结联系服务社科工作者。突出社科工作者主体地位,做好社科工作者的联系服务工作;宣传举荐优秀社科工作者,反映社科工作者意见建议和诉求,维护社科工作者合法权益,建设社科工作者之家。

5.负责社科规划和成果评奖工作。制定并实施全区哲学社会科学研究项目规划,不断提高课题研究质量和水平;负责全区社科优秀成果奖的评选,激发社科工作者的积极性主动性和创造性。

6.积极参与社会治理。切实发挥区社科联参与社会事务管理服务的作用,按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,推动所属社科类社会组织有序承接政府转移职能;发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织社科工作者参与协商民主。

7.开展学术活动和宣传普及。开展学术研究,加强学术交流;普及社科知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全民人文社科素养。

8.拓展社科联的组织覆盖面。适应社科事业面临的新情况,促进社科联组织和社科工作向高校、学区、网络等延伸。

9.研究指导社科联自身改革和建设。加强机关干部队伍和社科工作者队伍建设;加强相关理论政策研究,开展社科工作者状况调查,探索繁荣发展中国特色哲学社会科学的有效途径。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市大足区社会科学界联合会是群众团体,设主席1名,副主席2名;科级领导职数3名。设下列内设机构:

1.办公室。负责党组、行政的会务工作;负责文秘、机要、保密、档案、财务、统计等工作;负责党务、行政后勤、安全保卫等工作。完成社科联领导交办的各项工作。

2.学会学术科。负责对所属区级学会(协会、研究会)的管理、指导、监督和检查;负责社科高级研究人才学术档案的建立和管理工作;总结、交流和推广学会工作经验;负责组织和承办全区性大型学术研讨和交流活动;负责组织开展课题调研。

3.基层指导普及科。制定全区普及工作计划,开展社科知识的普及宣传工作,组织编写社会科学普及读物;指导社会科学学术团体、社科普及基地开展社会科学咨询服务工作;负责社科基层组织指导工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门是二级预算单位。

?

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计154.10万元,支出总计154.10万元。收支较上年决算数增加23.52万元,增长18%,主要原因是主要原因是人员调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。

2.收入情况。2022年度收入合计154.10万元,较上年决算数增加23.52万元,增长18%,主要原因是人员调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。其中:财政拨款收入154.10万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计154.10万元,较上年决算增加23.52万元,增长18%,主要原因是人员调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。其中:其中:基本支出131.10万元,占85.1%;项目支出23.00万元,占14.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计154.10万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加23.52万元,增长18%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入154.10万元,较上年决算数增加23.52万元,增长18%。主要原因是主要原因是人员调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。较年初预算数增加4.05万元,增长2.7%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出154.10万元,较上年决算数增加23.52万元,增长18%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。较年初预算数增加4.05万元,增长2.7%。主要原因是人员调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

?(1)一般公共服务支出127.04万元,占82.4%,较年初预算数减少0.28万元,下降0.2%,主要原因是贯彻落实党中央关于厉行节约过“紧日子”的要求,压减支出。

(2)社会保障与就业支出15.44万元,占10%,较年初预算数增加3.93万元,增长34.1%,主要原因是社会保障及就业基数调整增加。

(3)卫生健康支出5.94万元,占3.9%,较年初预算数增加0.40万元,增长7.2%,主要原因是社会保障及就业基数调整增加。

(4)住房保障支出5.68万元,占3.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.10万元。其中:人员经费114.52万元,较上年决算数增加15.66万元,增长15.8%,主要原因是人员调资、住房公积金基数调整及社会保障及就业基数调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费16.59万元,较上年决算数减少3.49万元,下降17.4%,主要原因是贯彻落实党中央关于厉行节约过“紧日子”的要求,压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计1.80万元,较年初预算数减少0.10万元,下降5.3%,较上年支出数减少0.05万元,下降2.7%,主要原因是贯彻落实党中央关于厉行节约过“紧日子”的要求,压减支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元,主要是本单位2022年度未发生公务车运行费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行费用。

公务接待费1.80万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降5.3%,较上年支出数减少0.05万元,下降2.7%,主要原因是贯彻落实党中央关于厉行节约过“紧日子”的要求,压减支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待20批次196人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费91.84元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.92万元,较上年决算数增加2.32万元,增长145%,主要原因是增加了基层科普会、第三届社科联换届大会。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.30万元,下降100%,主要原因是未开展培训。

(二)机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出16.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、交通费等。机关运行经费较上年决算数减少3.49万元,下降17.4%,主要原因是贯彻落实党中央关于厉行节约过“紧日子”的要求,压减支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目5个,涉及资金130.58万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况。

(二)绩效自评结果。

1.绩效自评表。

?


2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

社科基层工作项目

项目编码:

50011122T000000137701

自评总分:

100.00

项目主管部门:

107-大足区委宣传部

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

尹艳

联系电话:

13983861710

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

100,000.00

80,000.00

80,000.00

其中:财政拨款

100,000.00

80,000.00

80,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

积极稳妥地发展社会科学学术团体和民办社会科学研究机构,培育社科普及基地,大力推进国家级、市级人文社科普及基地建设,培育命名一批区级人文社科普及基地,促进社科联组织和社科工作向高校、学区、网络等延伸。

积极稳妥地发展社会科学学术团体和民办社会科学研究机构,培育社科普及基地,大力推进国家级、市级人文社科普及基地建设,培育命名一批区级人文社科普及基地,促进社科联组织和社科工作向高校、学区、网络等延伸。

全部完成目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

承接上级部门专题系列活动

场次

10

10

0

100

15

15

举办三峡大讲坛昌州分讲堂

场次

10

10

0

100

15

15

社科普及活动

场次

50

50

0

100

10

10

印刷宣传资料

10000

10000

0

100

10

10

提升全区人民的社科知识理论素养

%

90

90

0

100

30

30

满意度

%

90

90

0

100

10

10

?


2.绩效自评报告或案例。

没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

认真开展预算绩效管理工作,强化资金管理,切实提高资金使用效益,圆满完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

区财政局没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?


(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43769035

?


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市大足区社会科学界联合会

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

154.10

一、一般公共服务支出

127.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

15.44

九、卫生健康支出

5.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.68

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

154.10

本年支出合计

154.10

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

154.10

总计

154.10

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市大足区社会科学界联合会

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

154.10

154.10

201

一般公共服务支出

127.04

127.04

20129

群众团体事务

127.04

127.04

2012901

行政运行

104.04

104.04

2012999

其他群众团体事务支出

23.00

23.00

208

社会保障和就业支出

15.43

15.43

20805

行政事业单位养老支出

15.29

15.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.44

10.44

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.85

4.85

20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

2089999

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

210

卫生健康支出

5.94

5.94

21011

行政事业单位医疗

5.94

5.94

2101101

行政单位医疗

5.14

5.14

2101103

公务员医疗补助

0.80

0.80

221

住房保障支出

5.68

5.68

22102

住房改革支出

5.68

5.68

2210201

住房公积金

5.68

5.68

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市大足区社会科学界联合会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

154.10

131.10

23.00

201

一般公共服务支出

127.04

104.04

23.00

20129

群众团体事务

127.04

104.04

23.00

2012901

行政运行

104.04

104.04

2012999

其他群众团体事务支出

23.00

23.00

208

社会保障和就业支出

15.43

15.43

20805

行政事业单位养老支出

15.29

15.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.44

10.44

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.85

4.85

20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

2089999

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

210

卫生健康支出

5.94

5.94

21011

行政事业单位医疗

5.94

5.94

2101101

行政单位医疗

5.14

5.14

2101103

公务员医疗补助

0.80

0.80

221

住房保障支出

5.68

5.68

22102

住房改革支出

5.68

5.68

2210201

住房公积金

5.68

5.68

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表



公开04表



公开部门:重庆市大足区社会科学界联合会

单位:万元





决算数

功能分类科目

决算数



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

154.10

一、一般公共服务支出

127.04

127.04



二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出



四、公共安全支出



五、教育支出



六、科学技术支出



七、文化旅游体育与传媒支出



八、社会保障和就业支出

15.44

15.44



九、卫生健康支出

5.94

5.94



十、节能环保支出



十一、城乡社区支出



十二、农林水支出



十三、交通运输支出



十四、资源勘探工业信息等支出



十五、商业服务业等支出



十六、金融支出



十七、援助其他地区支出



十八、自然资源海洋气象等支出



十九、住房保障支出

5.68

5.68



二十、粮油物资储备支出



二十一、国有资本经营预算支出



二十二、灾害防治及应急管理支出



二十三、其他支出



本年收入合计

154.10

二十四、债务还本支出



年初财政拨款结转和结余

二十五、债务付息支出



一、一般公共预算财政拨款

二十六、抗疫特别国债安排的支出



二、政府性基金预算财政拨款

本年支出合计

154.10

154.10



三、国有资本经营预算财政拨款

年末财政拨款结转和结余



总计

154.10

总计

154.10

154.10



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


















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一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表



公开部门:重庆市大足区社会科学界联合会

单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出







合计

154.10

131.10

23.00



201

一般公共服务支出

127.04

104.04

23.00



20129

群众团体事务

127.04

104.04

23.00



2012901

行政运行

104.04

104.04



2012999

其他群众团体事务支出

23.00

23.00



208

社会保障和就业支出

15.43

15.43



20805

行政事业单位养老支出

15.29

15.29



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.44

10.44



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.85

4.85



20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14



2089999

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14



210

卫生健康支出

5.94

5.94



21011

行政事业单位医疗

5.94

5.94



2101101

行政单位医疗

5.14

5.14



2101103

公务员医疗补助

0.80

0.80



221

住房保障支出

5.68

5.68



22102

住房改革支出

5.68

5.68



2210201

住房公积金

5.68

5.68



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:重庆市大足区社会科学界联合会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

114.52

302

商品和服务支出

16.59

310

资本性支出

30101

基本工资

29.89

30201

办公费

0.94

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

19.32

30202

印刷费

0.38

31002

办公设备购置

30103

奖金

33.23

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

10.44

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

4.85

30207

邮电费

1.73

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

5.14

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

0.80

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.66

30211

差旅费

0.87

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

10.18

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.07

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

0.48

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

0.32

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.80

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

2.54

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

0.10

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.31

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

4.86

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

2.18

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

114.52

公用经费合计

16.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


















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机构运行信息表

公开09表

公开部门:重庆市大足区社会科学界联合会

单位:万元

年初预算数

全年预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

16.59

(一)支出合计

1.90

1.86

1.80

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

16.59

2.公务用车购置及运行维护费

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.90

1.86

1.80

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.80

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

20

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

196

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

3.92

三、培训费

备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

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文件下载:

107002区社科联2022决算公开.docx
107002重庆市大足区社会科学界联合会2022年决算公开.xls
2022年项目自评表.zip

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