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[ 索引号 ] 115001117500923541/2020-00118 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区财政局 [ 发布日期 ] 2019-06-14
[ 成文日期 ] 2019-06-14 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117500923541/2020-00118
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区财政局
[ 发布日期 ] 2019-06-14
[ 成文日期 ] 2019-06-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府 关于提请审议重庆市大足区2019年财政收支预算调整方案(送审稿)的请示(新增债券)人大常委会

?

?

重庆市大足区人民政府

关于2019年财政收支预算调整的报告

——2019年5月30日在区二届人大常委会第十七会议上

区财政局 ?席捲澜

?

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现将2019年区本级财政收支预算调整报告如下,请予审议。

一、1—4月财政收支完成情况

1—4月,一般公共预算收入完成117,048万元,为预算的36.9%,同口径增长9.0%。其中:税收收入完成71,054万元,为预算的37.0%,同比增长12.0%;非税收入完成45,994万元,为预算的36.7%,同口径增长1.7%;政府性基金预算收入完成33,484万元,为预算的8.7%,同口径下降31.7%;国有资本经营预算收入完成1万元。

1—4月,一般公共预算支出完成268,004万元,为预算的36.4%,同比增长25.6%(八项支出完成202,721万元,增长14.5%);政府性基金预算支出完成34,805万元,为预算的13.4%,同比增长684.2%;国有资本经营预算支出完成2,680万元,为预算的25.1%。

二、调整事由。新增政府债券。根据重庆市财政局《关于提前下达部分2019年新增政府债务限额的通知》(渝财债〔2019〕6号),我区新增一般债券70,000万元。

三、收入预算调整方案

2019年全区财政收入总数由年初预算1,292,351万元,调整为1,362,351万元,调增70,000万元(地方政府债券收入70,000万元)。其中:区本级财政收入总数由年初预算1,292,009万元,调整为1,362,009万元,调增70,000万元(地方政府债券收入70,000万元)。

一般公共预算收入区本级由年初的782,979万元,调整为852,979万元,调增70,000万元。全部为转移性收入调整,由年初预算277,115 万元,调整为347,115 万元,调增70,000万元(地方政府一般债券收入增加70,000万元)。

政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入本次没有调整事项。

四、支出预算调整方案

按照“量入为出”的原则,根据收入预算的调整情况调整支出预算。2019年全区财政支出由年初预算1,292,351万元,调整为1,362,351万元,调增70,000万元(新增一般债券支出70,000万元)。区本级支出由年初预算1,292,009 万元,调整为1,362,009万元,调增70,000万元(新增一般债券支出70,000万元)。

一般公共预算支出区本级由年初782,979万元,调整为852,979万元,调增70,000万元。

主要情况为:

——教育支出增加6,000万元。主要是累丰小学工程建设新增债券资金6,000万元。

——节能环保支出增加33,000万元。主要是建委、市政、水利、双桥经开区污水管理、河道整治等新增债券支出33,000万元。

——城乡社区支出增加31,000万元。主要是交委、水利、环保等用于市政道路、综合环境整治等新增债券支出31,000万元。

基金预算支出、国有资本经营预算支出本次没有调整事项。

五、新增政府债券安排情况。

1.大足区累丰小学工程建设6,000万元;

2.潼大荣高速大足三环连接线工程建设12,000万元;

3.大足区镇级污水处理厂配套二三极管网延伸工程6,000万元;

4.大湾生活垃圾填埋场库区扩建工程9,000万元;

5.龙水镇入河排污口治理工程5,000万元;

6.濑溪河城区段环境综合整治工程3,000万元;

7.二环南路及大邮路迎宾大道综合管网改造项目7,000万元;

8.饮水安全巩固提升及深化脱贫攻坚户户通工程(一期)6,000万元;

9.各镇街35处入河排污口专项整治工程4,000万元;

10.玉滩水库扩建工程左干渠工程(大足段)10,000万元;

11.大足双桥经开区太平河流域防洪护岸综合治理工程2,000万元。

六、收支平衡情况

按上述预算调整方案,全区财政收入1,362,351万元,财政支出1,362,351万元,区本级财政收入1,362,009万元,财政支出1,362,009万元,财政收支平衡。

?

附件:1.2019年大足区新增债券资金安排情况表

   2.2019年大足区财政预算收支调整情况总表(全区)

   3.2019年大足区财政预算收支调整情况总表(区本级)

   4.2019年重庆市大足区一般公共预算收支调整表

   5.2019年重庆市大足区区本级一般公共预算收支调

     整表

附件1

?

2019年大足区新增政府债券资金安排情况表

单位:万元

序号

使用单位

债券类型

(一般、专项)

项目名称

8+3项目分类

项目投向

金额

合计

70,000.00

1

重庆市大足区交通委员会

一般

潼大荣高速大足三环连接线工程

3基础设施建设提升战略行动计划

0299其他公路

12,000.00

2

重庆市大足区城乡建设委员会

一般

大足区镇级污水处理厂配套二三极管网延伸工程

11坚决打好污染防治攻坚战

0701污染防治

6,000.00

3

重庆市大足区城乡建设委员会

一般

大湾生活垃圾填埋场库区扩建工程

11坚决打好污染防治攻坚战

0701污染防治

9,000.00

4

重庆市大足区城乡建设委员会

一般

龙水镇入河排污口治理工程

11坚决打好污染防治攻坚战

0701污染防治

5,000.00

5

重庆市大足区环保局

一般

濑溪河城区段环境综合整治工程

11坚决打好污染防治攻坚战

07生态建设和环境保护

3,000.00

6

重庆市大足区城市管理局

一般

二环南路及大邮路迎宾大道综合管网改造项目

3基础设施建设提升战略行动计划

040406污水处理

7,000.00

7

重庆市大足区水务局

一般

饮水安全巩固提升及深化脱贫攻坚户户通工程(一期)

10坚决打好精准脱贫攻坚战

040401供水

6,000.00

8

重庆市大足区水务局

一般

各镇街35处入河排污口专项整治工程

11坚决打好污染防治攻坚战

0701污染防治

4,000.00

9

重庆市大足区水务局

一般

玉滩水库扩建工程左干渠工程(大足段)

3基础设施建设提升战略行动计划

040401供水

10,000.00

10

重庆市大足区教育委员会

一般

大足区累丰小学建设工程

5科教兴市和人才强市战略行动计划

0901义务教育

6,000.00

11

大足双桥经开区建设局

一般

大足双桥经开区太平河流域防洪护岸综合治理工程

11坚决打好污染防治攻坚战

07生态建设和环境保护

2,000.00

?

附件2

?

2019年大足区财政预算收支调整情况总表(全区)

单位:万元

收 ? ?入

年初预算

调整金额

调整预算

支 ? ?出

年初预算

调整金额

调整预算

总计

1,292,351

70,000

1,362,351

总计

1,292,351

70,000

1,362,351

一、一般公共预算收入

783,321

70,000

853,321

一、一般公共预算支出

783,321

70,000

853,321

1、本级收入

317,438


317,438

1、本级支出

736,621

70,000

806,621

2、转移性收入

277,115

70,000

347,115

2、转移性支出

46,700


46,700

(1)上级补助收入

248,415


248,415

(1)上解上级支出

18,000


18,000

(2)地方政府债券收入

28,700

70,000

98,700

(2)地方债券还本支出

28,700


28,700

3、调入稳定调节基金

3,783


3,783





4、调入资金

170,000


170,000





5、上年结余

14,985


14,985





其中:净结余








二、政府性基金预算收入

498,339


498,339

二、政府性基金预算支出

498,339


498,339

1、本级收入

387,000


387,000

1、本级支出

260,039


260,039

2、转移性收入

69,243


69,243

2、转移性支出

68,300


68,300

(1)上级补助收入

3,543


3,543

(1)上解上级支出

2,600


2,600

(2)地方政府债券收入

65700


65,700

(2)地方债券还本支出

65,700


65,700

3、上年结余

42,096


42,096

3、调出资金

170,000


170,000

三、国有资本经营预算收入

10,691


10,691

三、国有资本经营预算支出

10,691


10,691

1、本级收入

10,000


10,000

1、本级支出

10,691


10,691

2、转移性收入




2、转移性支出




其中:上级补助收入




3、调出资金




3、上年结余

691


691





?

?

附件3

?

2019年大足区财政预算收支调整情况总表(区本级)

单位:万元

收 ? ?入

年初预算

调整金额

调整预算

支 ? ?出

年初预算

调整金额

调整预算

总计

1,292,009

70,000

1,362,009

总计

1,292,009

70,000

1,362,009

一、一般公共预算收入

782,979

70,000

852,979

一、一般公共预算支出

782,979

70,000

852,979

1、本级收入

316,617


316,617

1、本级支出

683,061

70,000

753,061

2、转移性收入

277,115

70,000

347,115

2、转移性支出

46,700


46,700

(1)上级补助收入

248,415


248,415

(1)上解上级支出

18,000


18,000

(2)地方政府债券收入

28700

70,000

98,700

(2)地方债券还本支出

28,700


28,700

3、调入稳定调节基金

3783


3,783

3、补助镇(街)支出

53,218


53,218

4、调入资金

170,000


170,000





5、上年结余

14,977


14,977





其中:净结余








6、下级上解收入

487


487





、政府性基金预算收入

498,339


498,339

、政府性基金预算支出

498,339


498,339

1、本级收入

387,000


387,000

1、本级支出

260,039


260,039

2、转移性收入

69,243


69,243

2、转移性支出

68,300


68,300

(1)上级补助收入

3,543


3,543

(1)上解上级支出

2,600


2,600

(2)地方政府债券收入

65700


65,700

(2)地方债券还本支出

65,700


65,700

3、上年结余

42,096


42,096

3、调出资金

170,000


170,000





4、补助镇(街)支出




三、国有资本经营预算收入

10,691


10,691

三、国有资本经营预算支出

10,691


10,691

1、本级收入

10,000


10,000

1、本级支出

10,691


10,691

2、转移性收入




2、转移性支出




其中:上级补助收入




3、调出资金




3、上年结余

691


691





?

附件4

?

2019年重庆市大足区一般公共预算收支调整表

单位:万元

预算科目

年初

预算数

增减额

调整

预算数

预算科目

年初

预算数

增减额

调整

预算数

一、一般公共预算收入小计

317,438


317,438

一、一般公共预算支出小计

736,621

70,000

806,621

(一)税收收入

192,195


192,195

201 一般公共服务支出

75,769


75,769

01 增值税

44,200


44,200

202 外交支出




02 消费税




203 国防支出

1,165


1,165

03 营业税




204 公共安全支出

32,665


32,665

04 企业所得税

8,400


8,400

205 教育支出

145,751

6,000

151,751

05 企业所得税退税




206 科学技术支出

2,195


2,195

06 个人所得税

1,200


1,200

207 文化旅游体育与传媒支出

16,965


16,965

07 资源税

700


700

208 社会保障和就业支出

84,364


84,364

09 城市维护建设税

11,500


11,500

210 卫生健康支出

82,559


82,559

10 房产税

6,700


6,700

211 节能环保支出

7,261

33,000

40,261

11 印花税

3,500


3,500

212 城乡社区支出

129,774

31,000

160,774

12 城镇土地使用税

47,000


47,000

213 农林水支出

55,255


55,255

13 土地增值税

8,900


8,900

214 交通运输支出

30,259


30,259

14 车船税




215 资源勘探信息等支出

2,091


2,091

16 车船购置税




216 商业服务业等支出

3,502


3,502

18 耕地占用税

41,000


41,000

219 援助其他地区支出




19 契税

19,000


19,000

220 自然资源海洋气象等支出

15,422


15,422

21 环境保护税

95


95

221 住房保障支出

16,093


16,093

(二)非税收入

125,243


125,243

222 粮油物资储备支出

573


573

02 专项收入

6,000


6,000

224 ?灾害防治及应急管理支出

5,922


5,922

04 行政性收费收入

34,500


34,500

227 预备费

13,650


13,650

05 罚没收入

5,950


5,950

229 其他支出

142


142

07 国有资源(资产)有偿使用收入

77,813


77,813

232 债务付息支出

15,242


15,242

08 捐赠收入




233 ?债务发行费用支出

2


2

09 政府住房基金收入

580


580





99 其他收入

400


400





二、上级补助收入

248,415


248,415





三、调入稳定调节基金

3,783


3,783

二、上解上级支出

18,000


18,000

四、地方政府债券收入

28,700

70,000

98,700

三、地方政府债券还本支出

28,700


28,700

五、上年结余

14,985


14,985

四、安排预算稳定调节基金




六、调入资金

170,000


170,000

五、年终结余




收入总计

783,321

70,000

853,321

支出总计 

783,321

70,000

853,321

?

附件5

?

2019年重庆市大足区一般公共预算收支调整表(区本级)

单位:万元

预算科目

年初

预算数

增减额

调整

预算数

预算科目

年初

预算数

增减额

调整

预算数

一、一般公共预算收入小计

316,617


316,617

一、一般公共预算支出小计

683,061

70,000

753,061

(一)税收收入

191,374


191,374

201 一般公共服务支出

56,082


56,082

01 增值税

44,200


44,200

202 外交




02 消费税




203 国防支出

1,165


1,165

03 营业税




204 公共安全支出

32,665


32,665

04 企业所得税

8,400


8,400

205 教育支出

145,751

6,000

151,751

05 企业所得税退税




206 科学技术支出

2,195


2,195

06 个人所得税

1,200


1,200

207 文化体育与传媒支出

14,794


14,794

07 资源税

700


700

208 社会保障和就业支出

75,673


75,673

09 城市维护建设税

11,500


11,500

210  卫生健康支出

81,013


81,013

10 房产税

6,700


6,700

211 节能环保支出

7,077

33,000

40,077

11 印花税

3,500


3,500

212 城乡社区支出

127,553

31,000

158,553

12 城镇土地使用税

47,000


47,000

213 农林水支出

37,700


37,700

13 土地增值税

8,900


8,900

214 交通运输支出

30,259


30,259

14 车船税




215 资源勘探信息等支出

2,091


2,091

16 车船购置税




216 商业服务业等支出

3,502


3,502

18 耕地占用税

40,716


40,716

219 援助其他地区支出




19 契税

18,463


18,463

220 自然资源海洋气象等支出

15,422


15,422

21 环境保护税

95


95

221 住房保障支出

14,588


14,588

(二)非税收入

125,243


125,243

222 粮油物资储备支出

573


573

02 专项收入

6,000


6,000

224 ?灾害防治及应急管理支出

5,922


5,922

04 行政性收费收入

34,500


34,500

227 预备费

13,650


13,650

05 罚没收入

5,950


5,950

229 其他支出

142


142

07 国有资源(资产)有偿使用收入

77,813


77,813

232 债务付息支出

15,242


15,242

08 捐赠收入




233 债务发行费用支出

2


2

09 政府住房基金收入

580


580





99 其他收入

400


400





二、上级补助收入

248,415


248,415





三、调入稳定调节基金

3,783


3,783

二、上解上级支出

18,000


18,000

四、地方政府债券收入

28,700

70,000

98,700

三、地方政府债券还本支出

28,700


28,700

五、上年结余

14,977


14,977

四、安排预算稳定调节基金




六、调入资金

170,000


170,000

五、年终结余




七、下级上解收入

487


487

六、补助下级支出

53,218


53,218

收入总计

782,979

70,000

852,979

支出总计 

782,979

70,000

852,979

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